仓库监管员岗位操作规程.doc

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仓库监管员岗位操作规程(1)入库操作规程1、审单验印。监管员接到入库通知,审核入库单据、折角验审客户方预留印章或经办人签字。 2、验收实物。复核数量、规格、质量。 3、登记台帐。据已验审的入库单按品种规咯噔记货物明细帐。 4、上传单据。扫描、上传入库单据。 (2)出库操作规程1、审单。监管员接到客户出库通知,验审货物提货单真伪。 2、验印。核验客户方预留印章。 3、核对限额。监管员核实监管额度是不是充足(是不是控制在最低限额)。 4、上传请示。监管员扫描上传客户提货原始凭证,公司财会部审核确认后下达发货指令。 5、确认记账。监管员收到发货确认指令后,登记仓库台帐(材料产品明细帐)。 6、签章放行。监管员在货物提货单上加盖监管专用章,同意发货。 7、盘点发货。 (3)日终操作规程1、日终对账。营业结束监管员编制监管账务核对表,经客户管货员确认后上传至业务管理部、财会部。 2、账务整理。整应当日出入库单、对账表并专夹保管与账簿、预留印鉴1同寄存于保险箱。

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