1、 1 防城港市港口区 渔政大队 2017 年部门决算 2 目 录 第一部分: 防城港市港口区渔政大队 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分: 防城港市港口区渔政大队 2017 年部门决算报表 表 一 : 收入支出 决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表 五 : 一般 公共 预算 财政拨款 支出决算表 表 六 : 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算表 表 七 : 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公”经费 支出 决算表 表 八 : 政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分 防城港市港口区渔 政大队 2017 年度部门决算
2、情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况 。 二、 2017 年度 一般 公共 预算支出决算情况 。 三、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 3 明。 四 、 2017 年度政府性基金支出决算情况 。 五 、 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “三公 ” 经费支出决算 情况 说明 。 六 、其他重要事项情况说明。 第四部分 : 名词解释 4 第一部分: 防城港市港口区渔政大队 概况 一、主要职能 1、 渔政管理 主要职责:监督检查渔业法律、法规的执行,监督检查国家缔结的在本区管辖的 水域内的渔业条约、协定的执行。对违反渔业法律、法规以及渔业条约、协定的行为,依法执行
3、行政处罚;维护国家渔业权益,处理渔政监督管理的涉外事宜;办理渔业捕捞许可证及其它有关渔业管理证件的审批、发放、注销;负责渔业资源增殖保护费的征收、管理和使用;保护、增殖渔业资源和珍稀水生动物,检测、处理渔业水域污染,维护渔业环境及其生态平衡;维护渔业生产秩序,调解和处理渔业生产纠纷,保障渔业生产者的合法权益;组织管理渔业通讯和导航业务;办理其他有关渔政监督管理事项;完成区委、区政府交办的其他任务。 2、 渔港监督 主要职责有: 根据有关法律法规制定渔港管理规章和管理制度,并监督有关各方遵照执行;参与编制渔港总体规划,负责渔港建设与管理;对渔业船舶进行注册登记;办理船舶进出渔港签证及外国籍船舶进
4、出渔港的审批、引航、签证、检查等对外交流事宜;保障渔港航道畅通及港内船舶和人员的安全;监督管理渔 5 用航标、渔港航道符合航行安全要求;调查处理渔业船舶 水上 交通事故;发布渔业航行通告和航行警告;预防自然灾害,监督有关各方采取必要措施,避免或减少损失;完成上级交待工作任务。 3、 渔业船舶检验 主要职责有:规范港口区渔业船舶的检验,保证渔业船舶具备安全 航行和作业的条件,保障渔业船舶和渔民生命财产的安全。 4、执法船(艇)管护及执法码头维护运行 二、部门决算单位构成 防城港市港口区渔政大队本级 6 第二部分: 防城港市港口区渔政大队 2017 年 度 部门决算报表 表一:收入支出决算 总 表
5、 单位: 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 258.35 一、一般公共服务 支出 二、事业收入 二、外交 支出 三、事业单位经营收入 三、 国防支出 四、其他收入 38.00 四、 公共 安全支出 50.90 五、 教育支出 六、科学技术支出 七、 文化体育与传媒 支出 八、 社会保障和就业支出 7.59 九、医疗卫生与计划生育支出 10.79 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 199.11 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支
6、出 9.35 二 十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 296.35 本年支出合计 277.74 用事业基金弥补收支差额 结余分配 6.27 上年结转 6.07 年末结转与结余 18.41 收入总计 302.42 支出总计 302.42 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 7 表二: 收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收 入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 296.35 258.35 38.00 204 公共安全支出 50.90 50.90 20411
7、海警 50.90 50.90 2041106 信息化建设及运行维护 50.90 50.90 208 社会保障和就业支出 7.59 7.59 20805 行政事业单位离退休 7.59 7.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.59 7.59 210 医疗卫生与计划生育支出 10.79 10.79 21011 行政事业单位医疗 10.79 10.79 2101101 行政单位医疗 2.08 2.08 2101102 事业单位医疗 2.30 2.30 2101103 公务员医疗补助 6.41 6.41 213 农林水支出 217.72 179.72 38.00 21301 农业
8、 217.72 179.72 38.00 2130101 行政运行 0.85 0.85 2130102 一般行政管理事务 27.00 27.00 2130104 事业运行 151.87 138.87 13.00 2130110 执法监管 30.20 10.20 20.00 2130111 统计监测与信息服务 0.30 0.30 2130119 防灾救灾 2.50 2.50 8 2130135 农业资源保护修复与利用 5.00 5.00 221 住房保障支出 9.35 9.35 22102 住房改革支 出 9.35 9.35 2210201 住房公积金 9.35 9.35 注:本表反映部门本年度
9、取得的各项收入情况。 9 表 三 : 支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 277.74 174.17 103.57 204 公共安全支出 50.90 50.90 20411 海警 50.90 50.90 2041106 信息化建设及运行维护 50.90 50.90 208 社会保障和就业支出 7.59 7.59 20805 行政事业单位离退休 7.59 7.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.59 7.59 210 医疗卫生与计划生育支出 1
10、0.79 10.79 21011 行政事业单位医疗 10.79 10.79 2101101 行政单位医疗 2.08 2.08 2101102 事业单位医疗 2.30 2.30 2101103 公务员医疗补助 6.41 6.41 213 农林水支出 199.11 146.45 52.66 21301 农业 199.11 146.45 52.66 2130101 行政运行 0.85 0.85 2130102 一般行政管理事务 27.00 27.00 2130104 事业运行 145.60 145.60 2130110 执法监管 20.88 20.88 2130111 统计监测与信息服务 0.30 0.30 2130119 防灾救灾 2.50 2.50 10 2130135 农业资源保护修复与利用 1.98 1.98 221 住房保障支出 9.35 9.35 22102 住房改革支出 9.35 9.35 2210201 住房公积金 9.35 9.35 注:本表反映部门本年度各项支出情况。