内部质量审核检查表.doc

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资源描述

内部质量审核检查表受审部门: NO:时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件1、 对HT-7U质量方针、质量目标,领导和员工是否理解和实施?2、 一级课题负责人的质量职责是否理解和实施?3、 设计和开发策划设计和开发阶段划分;计划;设计和开发过程的评审、验证和确认,检验和试验安排,活动和活动结果;设计和开发的职责和权限;GB/T19001-2000 7. 3. 1 a, b, cQA/QM管理职责 一、二、三四QA/PFDC3. 1审核员: 审核组长:

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