上海浦东新区惠南城管理署.DOC

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资源描述

1、 上海市浦东新区 惠南城市管理署 2017 年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)负责块域 管辖范围内的市政设施、园林绿化、市容环卫、排水管网年度计划的具体编制、实施; (二)工程项目的牵头组织;

2、(三)养护维修的管理和行政审批等日常工作; (四)对块域范围内的各镇实施市政、绿化、市容环卫及排水管网等的行业日常管理。 管辖块域范围东起 G1501( A30)、西至浦东界,南起浦东界、北至 S32( A15),对口惠南镇、航头镇、新场镇、宣桥镇及大团镇等行政区划。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区惠南城市管理署设 5 个内设机构,包括:综合办公室、计划财务科、市政设施管理科、绿化环卫管理科、市容协调科 。 第二部分 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 14,851.93 一、一般公共服务支出

3、 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 301.86 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 166.19 九、医疗卫生与计划生育支出 44.32 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 15,513.72 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 35.19 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收

4、入合计 15,153.79 本年支出合计 15,759.42 用事业基金弥补收支差额 结余分配 1.86 年初结转和结余 721.01 年末结转和结余 113.52 总计 15,874.80 总计 15,874.80 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 15,153.79 14,851.93 301.86 208 社会保障和就业支出 166.19 166.19 208 05 行政事业单位离退休 166.19 166.19 208 05 02 事业单位离

5、退休 35.96 35.96 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.01 93.01 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 37.22 37.22 210 医疗卫生与计划生育支出 44.32 44.32 210 05 医疗保障 44.32 44.32 210 05 02 事业单位医疗 44.32 44.32 212 城乡社区支出 14,908.09 14,606.23 301.86 212 01 城乡社区管理事务 14,908.09 14,606.23 301.86 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 14,908.09 14,606.23 301.

6、86 221 住房保障支出 35.19 35.19 221 02 住房改革支出 35.19 35.19 221 02 01 住房公积金 35.19 35.19 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 15,759.42 994.65 14,764.77 208 社会保障和就业支出 166.19 166.19 208 05 行政事业单位离退休 166.19 166.19 208 05 02 事业单位离退休 35.96 35.96 208 05 05 机关事业单位基本养

7、老保险缴费支出 93.01 93.01 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 37.22 37.22 210 医疗卫生与计划生育支出 44.32 44.32 210 05 医疗保障 44.32 44.32 210 05 02 事业单位医疗 44.32 44.32 212 城乡社区支出 15,513.72 748.95 14,764.77 212 01 城乡社区管理事务 15,513.72 748.95 14,764.77 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 15,513.72 748.95 14,764.77 221 住房保障支出 35.19 35.19 221 02 住

8、房改革支出 35.19 35.19 221 02 01 住房公积金 35.19 35.19 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 14,851.93 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 166.19 166.19 九、医疗卫生与计划生育支出 44.32 44.32 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 15,213.72 15,213.72 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 35.19 35.19 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 14,851.93 本年支出合计 15,459.42 15,459.42 年初财政拨款结转和结余 607.49 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 607.49 政府性基金预算财政拨款 总计 15,459.42 总计 15,459.42 15,459.42

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