上海浦东新区城交通运输管理署.DOC

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资源描述

1、 1 上海市浦东新区城市交通运输管理署 2017 年度单位决算 2 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、主要职能 上海市浦东 新区城市交通运输管理署是是浦东新区建设和交通委员会所属的依法履行对浦东新区城市交通运输行业日常管

2、理和监督指导职能的事业单位。 主要职能包括: 1、负责对浦东新区城市交通行业的经营者、车辆、设施及从业人员的日常管理和监督指导,并依法履行年审、评议考核等工作。 2、负责依法履行行政许可、行政备案、行政检查、行政征收和相关业务事项的办理、审核、审批,并组织许可听证;参与做好新增企业、线路、车辆资源配置的审核和招投标组织工作。 3、负责开展浦东新区城市交通运输行业调查工作,收集相关信息和交通行业各类运营数据,研究分析,及 时向市、区有关部门提出制定政策、法规以及完善管理的意见和建议。 4、负责建立行业管理网络,确保信息畅通,配合做好各类重大活动的交通保障,及时有效地联络组织各企业,应对市场特殊需

3、求。5、负责行业安全工作的日常监管,按照上海市城市交通行业突发公共事件应急总预案指导、配合处理行业内重大突发事件、重大灾害事故和重大服务供应事故,处置行业内不稳定事件等。6、负责加强与上海市城市交通运输管理处、上海市城市交通行政执法总队、上海市城市交通业务受理中心、上海市城市交通考试中心等单位的联系和协作。负责按法规、规章对日常监管 中发4 现的违法行为进行调查取证并移送给有关部门,并向有关部门提出重点查处打击的要求,根据有关部门反馈的重点问题加强分析研究和现场监督,并作为有关考核、许可的依据;负责与上级部门监控平台信息的互联互通及综合管理业务信息的采集、维护、更新;负责向考试中心提出从业人员

4、准入要求、培训重点和考核标准。 7、负责实施本市城市交通行业诚信制度建设,负责实施城市交通行业行风建设和精神文明建设;负责服务质量的监督与评估,了解掌握社会和市民对行业的意见和建议,协调处理经营企业、从业人员、服务对象之间的关系及矛盾;负责行业管理、服务 供应的信访、投诉的受理和处理。 8、负责加强与城市交通行业协会的沟通协调,支持、配合行业协会进一步发挥服务、自律、代表、协调作用。 9、参与上级部门、横向部门的协调联系,负责营运线路延、辟、调的具体操作;参与客运站,负责货运站、停车场的日常管理。 10、参与研究编制城市交通行业的中长期发展规划,落实城市交通行业总体规划的要求;参与研究编制浦东

5、新区公交发展基金年度计划、组织实施计划项目。 11、参与起草本市城市交通行业的地方性法规、规章和规范性文件;参与研究拟定城市交通行业的相关政策及各类营运(服务)方式的价格。12、参与城市交通行业的科技进步、新技术开发等工作,根据相关技术标准和技术规范,实施技术管理。 13、承办上级交办的其他事项。 二、机构设置 5 根据上述职责,根据上述职责,上海市浦东新区城市交通运输管理署设一室七科三分署 11 个内设机构,包括:办公室、法规科、公交科、规建科、普货科、危货科、汽修科、停车科、惠南分署、高桥分署、北蔡分署。 6 第二部分 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收

6、入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 6235.24 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 125 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 34.56 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 300.02 九、医疗卫生与计划生育支出 82.9 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支 出 5957.12 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海

7、洋气象等支出 十九、住房保障支出 60.5 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 6394.80 本年支出合计 6400.54 用事业基金弥补收支差额 结余分配 1.14 年初结转和结余 6.88 年末结转和结余 总计 6401.67 总计 6401.57 7 2017年度收入决算 表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 6394.80 6235.24 125.00 34.56 208 社会保障和就业支出 300.02 300.02 208 05 行政事业单

8、位离休费 300.02 300.02 208 05 02 事业单位离退休 56.70 56.70 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.80 173.80 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 69.52 69.52 210 医疗卫生与计划生育支出 82.90 82.90 210 11 医疗保障 82.90 82.90 210 11 02 事业单位医疗 82.90 82.90 214 交通运输支出 5951.38 5791.82 125.00 34.56 214 01 公路水路运输 5951.38 5791.82 125.00 34.56 214 01 99

9、 其他公路水路运输支出 5951.38 5791.82 125.00 34.56 8 221 住房保障支出 60.50 60.50 221 02 住房改革支出 60.50 60.50 221 02 01 住房公积金 60.50 60.50 9 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 6400.54 2186.45 4214.09 208 社会保障和就业支出 300.02 300.02 208 05 行政事业单位离休费 300.02 300.02 208 05 02

10、事业单位离退休 56.70 56.70 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.80 173.80 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 69.52 69.52 210 医疗卫生与计划生育支出 82.90 82.90 210 11 医疗保障 82.90 82.90 210 11 02 事业单位医疗 82.90 82.90 214 交通运输支出 5957.12 1743.03 4214.09 214 01 公路水路运输 5957.12 1743.03 4214.09 214 01 99 其他公路水路运输支出 5957.12 1743.03 4214.09 10 221 住房保障支出 60.50 60.50 221 02 住房改革支出 60.50 60.50 221 02 01 住房公积金 60.50 60.50

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