乡镇卫生院财务自查报告.doc

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乡镇卫生院财务自查报告乡镇卫生院财务自查报告 xx卫生局: 根据县局关于县乡医疗卫生单位xx年财政财务收支情况进行自查的通知的要求,xxX卫生院依照自查的范围和项目,结合本院xx年年的实际情况,逐条对比,认真核对,现将自查结果作以汇报: 1、财务管理内控机制建设及制度履行情况 1、本院依照会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。前后制定了财务工作制度、会计监督制度、现金管理制度、原始凭证管理制度、财务报销制度、会计档案管理制度等,做到有章可循。 2、财务收支实行1签3审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则展开平常工作。 2、预算履行和会计核算情况 1、本院依照基层医疗卫生机构会计制度及权责产生制原则,采取复式记帐法按月具实、合法进行会算帐务外理,未产生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,平常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行动。 2、全年收入情况: xx年年本院总收入为1004万元。其中: 财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元。财政补

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