公司 xxxx年 xx 月份 绩效评估表 部门: 财务部 主管: 填表时间: 目标 11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标收入2000万1200万800万602000万3000万直接成本1400万874万526万比预算基础上增加了34万1400万2040万费用360万240万120万比预算基础上增加了24万360万540万毛利润率30286.793.33032净利润率12833.366.71214库存量应收账款11月(未)完成业绩的原因与得失分析:1、 收入未达成目标的主要原因是:外贸销售部原计划11月份可以实
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