1、 上海市浦东新区工人文化宫 2017 年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 1、紧紧围绕浦东新区 总工会的工作部署和工作要求贯彻文化宫的各项工作。把丰富和活跃广大职工群众业余文化生活作为主要工作职责服务好
2、基层职工群众 ,提高职工群众的文化修养和技能素质,充分体现“学校和乐园” 的功能,弘扬社会主义先进文化,寓教育于娱乐之中,满足广大职工群众日益增长的精神文化需求,不断提升文化“软实力”,为二个文明建设和实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出应有的贡献。 2、职工文化体育工作依托浦东新区职工文化协会平台,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,按照“创新融合提升”的文体工作目标,挖掘、培育职工文体人才,整合 各方文体资源,建立协同创新发展平台,推动职工文体工作的提升和向社会化服务管理转型。 3、充分利用新区总工会这一平台,发挥文化宫“工惠职工培训中心”和“工惠教育培训中心”这两个中心的功能,积极协助
3、浦东新区总工会开展职工素质建设工程工作,引导广大职工参加各类培训,提高劳动者的职业技能、就业能力和文化素质,推进职工队伍的知识化进程 ,促进企业发展。 4、抓好内部管理,做好总工会托管资产的运作和日常安全维护,并合理安排与使用,使其最大程度的能保值、增值,为更好的体现文化宫的公益责任提供经费支撑。 二、机构设置 上海市 浦东新区工人文化宫设 四个内设机构,包括:办公室、文体部、培训部、事业部。 第二部分 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 336.53 一、一般公共服务支出 240.92 其中:政府性基金
4、预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 63.92 九、医疗卫生与计划生育支出 18.67 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 13.02 二十、粮油物资储备支出 二十一、其 他支出 本年收入合计 336.53 本年支出合计 336.53 用
5、事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 336.53 总计 336.53 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 336.53 336.53 201 一般公共服务支出 240.92 240.92 201 29 群众团体事务 240.92 240.92 201 29 50 事业运行 240.92 240.92 208 社会保障和就业支出 63.92 63.92 208 05 行政事业单位离退休 63.92 63.92 208 0
6、5 02 行政事业单位离退休 11.64 11.64 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 37.34 37.34 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 14.94 14.94 210 医疗卫生与计划生育支出 18.67 18.67 210 05 医疗保障 18.67 18.67 210 05 02 事业单位医疗 18.67 18.67 221 住房保障支出 13.02 13.02 221 02 住房改革支出 13.02 13.02 221 02 01 住房公积金 13.02 13.02 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
7、 上 缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 336.53 336.53 201 一般公共服务支出 240.92 240.92 201 29 群众团体事务 240.92 240.92 201 29 50 事业运行 240.92 240.92 208 社会保障和就业支出 63.92 63.92 208 05 行政事业单位离退休 63.92 63.92 208 05 02 行政事业单位离退休 11.64 11.64 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 37.34 37.34 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出
8、14.94 14.94 210 医疗卫生与计划生育支出 18.67 18.67 210 05 医疗保障 18.67 18.67 210 05 02 事业单位医疗 18.67 18.67 221 住房保障支出 13.02 13.02 221 02 住 房改革支出 13.02 13.02 221 02 01 住房公积金 13.02 13.02 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 336.53 一、一般公共服务支出 240.92 240.92 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 63.92 63.92 九、医疗卫生与计划生育支出 18.67 18.67 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出