广西壮族自治区巴马瑶族自治房改办.DOC

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1、 广西壮族自治区 巴马 瑶族自治 县 房改办 2017 年部门决算 2 目 录 第一部分: 巴马瑶族自治县 房改办 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分: 巴马瑶族自治县 房改办 概况 2017 年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分: 巴马瑶 族自治县 房改办 概况 2017 年度部门决算情况说明 一、 2017 年度收

2、入支出决算总体情况。 二、 2017 年度 一般 公共预算支出决算情况。 三、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 3 明。 四、 2017 年度政府性基金支出决算情况。 五、 一般 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分:名词解释 4 第一部分:巴马瑶族自治县 房改办 概 况 一、主要职能 1、负责贯彻国家、自治区、市房改政策,研究制定本县房改实施办法及相关政策措施; 2、组织开展全县房改工作,研究制定房改方案及公房售价方案; 3、推行住房分配货币化政策,落实住房补贴政策等房改业务 ; 4、具体实施单位公房出售,集资建房,经

3、济适用住房、限价商品房、市场运作建房、公房上市交易审批、公共租赁住房、评估、房产证办理及住房售后管理、服务等工作; 5、负责全县职工住房状况资料的收集、整理和建档; 6、负责受理房改房公共部分及公共设施维修申报,制定维修计划和审批工作; 7、负责对单位住房资金和职工个人住房资金的归集、管理、使用情况的业务指导与监督检查,负责住房资金管理中心财务收支情况的 统计; 8、负责对住房制度改革和保障性住房建设管理综合信息网络的管理和业务指导 。 二、部门决算单位构成 根据自治县人民政府文件巴政函( 1994) 7 号和巴政发 5 ( 2004) 35号精神,我单位的内设机构有:房产评估事务所,经济适用

4、住房发展中心办公室。 第二部分:巴马瑶族自治县 房改办 2017 年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 单位: 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 320.99 一、一般公共服务支出 134.78 二、事业收入 八、社会保障 和就业支出 14.74 三、事业单位经营收入 九、医疗卫生与计划生育支出 4.45 四、其他收入 十二、农林水支出 2.87 十九、住房保障支出 134.60 本年收入合计 320.99 本年支出合计 291.44 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 60.23 年末结转与结余 89.78 收入总计 381.22 支出总计 381.

5、22 注:本表反映部门本年度的总收支和年末 结转结余情况。 6 表二:收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 291.44 291.44 201 一般公共服务支出 134.17 134.17 20103 政府办公厅(室)及相 关机构事务 134.17 134.17 2010301 行政运行 79.62 79.62 2010302 一般行政管理事务 54.56 54.56 208 社会保障和就业支出 14.74 14.74 20805 行政事业单位离退

6、休 14.48 14.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.48 14.48 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.25 0.25 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.25 0.25 210 医疗卫生与计划生育支出 4.45 4.45 21007 计划生育事务 0.024 0.024 7 2100799 其他计划生育事务支出 0.024 0.024 21011 行政事业单位医疗 4.43 4.43 2101101 行政单位医疗 4.43 4.43 213 农林水支出 2.87 2.87 21305 扶贫 2.87 2.87 2130599 其他扶贫支出

7、 2.87 2.87 221 住房保障支出 164.76 164.76 22101 保障性安居工程支出 154.1 154.1 2210103 棚户区改造 154.1 154.1 22102 住房改革支出 10.66 10.66 2210201 住房公积金 10.66 10.66 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 表三:支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 291.44 291.44 201 一般公共服务支出 134.17 134.17 20103 政

8、府办公厅(室)及相关机构事务 134.17 134.17 2010301 行政运行 79.62 79.62 2010302 一般行政管理事务 54.56 54.56 208 社会保障和就业支出 14.74 14.74 20805 行政事业单位离退休 14.48 14.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.48 14.48 20827 财政对其他社会 0.25 0.25 9 保险基金的补助 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.25 0.25 210 医疗卫生与计划生育支出 4.45 4.45 21007 计划生育事务 0.024 0.024 2100799 其他

9、计划生育事务支出 0.024 0.024 21011 行政事业单位医疗 4.43 4.43 2101101 行政单位医疗 4.43 4.43 213 农林水支出 2.87 2.87 21305 扶贫 2.87 2.87 2130599 其他扶贫支出 2.87 2.87 221 住房保障支出 164.76 164.76 22101 保障性安居工程支出 154.1 154.1 2210103 棚户区改造 154.1 154.1 22102 住房改革 支出 10.66 10.66 2210201 住房公积金 10.66 10.66 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 10 表四:财政拨款收入支出决

10、算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 320.99 一、一般公共服务支出 18 134.78 134.78 二、政府性基金预算财政拨款 2 八、社会保障和就业支出 19 14.74 14.74 3 九、医疗卫生与计划生育支出 20 4.45 4.45 4 十二、农林水支出 21 2.87 2.87 5 十九、住房保障支出 22 134.60 134.60 6 23 10 27 11 28 本年收入合计 12 320.99 本年支出合计 29 291.44 年初财政拨款结转和结余 13 60.23 年末结 转和结余 30 89.78 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32

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