质量检验制度1目的 规定本公司对采购产品、过程产品和最终产品的监视和测量活动,以确保产品符合规定要求,防止未经检验或验证,以及经检验或验证不合格的产品投入使用、转序或出厂。 2适用范围 适用本公司产品形成过程中的采购产品,过程产品和最终产品的监视和测量活动。 3相关文件 不合格品的控制程序 记录的控制程序 4职责 4.1质量部是产品监视和测量的归口管理部门,负责产品验证(检验与试验)的管理工作。 4.2公司检验员统一由质量部归口管理,负责采购产品的入厂检验、对车间的过程产品的检验及最终产品的出厂检验。 5工作程序 5.1 检验和试验的原则 本公司凡特殊特性(关键、重要特性)抽样检验的接收准则为零缺陷。当出现非零缺陷时,应对抽样批进行100%的检验,并及时采取改进措施,或组织评审后处置,使过程处于受控状态。当使用其它接收标准时,须得到顾客的书面批准。 5.2进货检验/验证和试验 5.2.1本公司进货产品必须采用以下一种或多种方法进行检验: 1. 对供方提供的质量证明资料的接收与评估,但须定期进行验证性检验;