食品公司内部质量审核报告.doc

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内部审核报告编号:JL8.4.105序号:01审核的目的关于食品安全方针、食品安全目标的执行情况;查证本公司及质量体系有效运行的情况。审核的范围管理层、生产部、供应部、办公室、销售部审核的依据依据ISO22000:2005标准及本公司的食品安全手册、程序文件、基础设施和维护方案、操作性前提方案、化验室手册、安全操作规程、检验规程等相关的法律法规。审核组成员组长:张文斌成员:卢 铭审核日期2018.11.5审核过程综述:本次审核共涉及管理层、生产部、供应部、办公室、销售部共6个部门,包括了速冻饺子、速冻汤圆、速冻年糕、速冻粘豆包的生产所有过程,进行了为期1天的审核。审核采取抽样进行,抽样审核的结果表明,本公司的质量管量体系基本得到了正常的实施。不合格项的总数及各类:此次内审不合格项总数为3项,均为一般不合格项,各类不合格项见“内部审核不符合报告”和“不合格项分布表”。质量体系评价:本公司于11月05日对公司质量管理体系进行了一次全面的内审,

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