采购部自查自纠3篇.doc

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采购部自查自纠3篇自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。第一文档网今天为大家精心准备了采购部自查自纠,望对大家有所帮助!采购部自查自纠一篇为了完善制度与严格监督相结合,确保有序推进,XX一直坚持以政府采购法为依据,按照法律确定的基本规则,加强政府采购预算及财务管理等配套规章制度的建设,切实把政府采购工作纳入制度化、规范化轨道。在力求做到有章可循有据可依的同时,照章办事,保证落实,突出重点,严格监管。当前要加大预算外资金管理力度。预算外资金规模大,基本上与预算内收入并驾齐驱,这是政府采购资金来源的重要渠道,其管理成效高低直接关系到政府采购制度的推行能否成功。要通过部门预算和综合财政预算的实施和“收支两条线”。措施的到位切实将预算外资金纳入财政政府采购专户统一管理;二要加大政府采购商品的管理力度,纳入国有资产管理范围,实行全过程跟踪管理,并进行检查,对重复购置把关。另外,要避免国有资产流失;三要加大违法违规采购行为的处罚力度。政府采购法及机关配套法规实施后,要及时构筑起集行政监督、司法监督、纪检监督、舆论监督

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