. 内审计划表 编号: 编目:审核目的:评价公司质量管理体系符合审核准则的程度及实施的有效性。以确定质量管理体系是否具备认证审核条件。审核范围:适用于公司质量体系覆盖产品形成的全过程审核依据:1)GJB9001B-2009标准;2)公司管理体系文件;3)相关法律法规和其他要求。审核时间: 2015年11月 25 日至 26 日审核组长: 审核组成员: (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)时间第一组 (AJ)第二组 (BH )第三组(CI)第四组(FD)第五组(GE) 2015年11月25日9:3010:00首次会议10:0012:00
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