1、上海市清流中学 2016 年度单位决算第一部分 上海市清流中学单位概况一、主要职能1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的义务教育发展规划、组织实施和落实工作,推进实施初中义务教育,促进基础教育发展。2、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。3、负责教育教学管理及教研工作,全国推进素质教育实施。4、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。5、负责财务管理和监督,提高资金使用效益,改善办学条件,促进教育事业健康发展。二、机构设置根据上述职责,上海市清流中学设 3 个内设机构,包括:校务处、教导处、政教处。第二部分
2、 上海市浦东新区清流中学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3437.64 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 2,861.73五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 1.17 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 491.28九、医疗卫生与计划生育支出 112.65十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十
3、六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 76.97二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 0.67本年收入合计 3438.80 本年支出合计 3,543.30用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.50年初结转和结余 175.50 年末结转和结余 70.51总计 3,614.30 总计 3,614.3032016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,438.80 3,437.64 1.17205 教育支出 2,757.23 2,756.74
4、 0.50205 02 普通教育 2,740.31 2,739.82 0.50205 02 03 初中教育 2,740.31 2,739.82 0.50205 09 教育费附加安排的支出 16.92 16.92 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 16.92 16.92 0.00208 社会保障和就业支出 491.28 491.28 0.00208 05 行政事业单位离退休 479.80 479.80 0.00208 05 02 事业单位离退休 86.53 86.53 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出215.76 215.
5、76 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 177.50 177.50 0.004208 08 抚恤 11.48 11.48 0.00208 08 01 死亡抚恤 11.48 11.48 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 112.65 112.65 0.00210 05 医疗保障 112.65 112.65 0.00210 05 02 事业单位医疗 112.65 112.65 0.00221 住房保障支出 76.97 76.97 0.00221 02 住房改革支出 76.97 76.97 0.00221 02 01 住房公积金 76.97 76.97 0.00229
6、 其他支出 0.67 0.00 0.67229 99 其他支出 0.67 0.00 0.67229 99 01 其他支出 0.67 0.00 0.6752016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,543.30 3,389.96 153.34205 教育支出 2,861.73 2,709.06 152.67205 02 普通教育 2,757.75 2,709.06 48.69205 02 03 初中教育 2,757.75 2,709.06 48.69205 09 教育费附加安排的
7、支出 103.98 0.00 103.98205 09 99 其他教育费附加安排的支出 103.98 0.00 103.98208 社会保障和就业支出 491.28 491.28 0.00208 05 行政事业单位离退休 479.80 479.80 0.00208 05 02 事业单位离退休 86.53 86.53 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 215.76 215.76 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 177.50 177.50 0.006208 08 抚恤 11.48 11.48 0.00208 08 01 死亡抚恤 11.48 1
8、1.48 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 112.65 112.65 0.00210 05 医疗保障 112.65 112.65 0.00210 05 02 事业单位医疗 112.65 112.65 0.00221 住房保障支出 76.97 76.97 0.00221 02 住房改革支出 76.97 76.97 0.00221 02 01 住房公积金 76.97 76.97 0.00229 其他支出 0.67 0.00 0.67229 99 其他支出 0.67 0.00 0.67229 99 01 其他支出 0.67 0.00 0.6772016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收
9、入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3437.64 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 2,861.73 2,861.73六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 491.28 491.28九、医疗卫生与计划生育支出 112.65 112.65十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出8十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房
10、保障支出 76.97 76.97二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 3437.64 本年支出合计 3,542.63 3,542.63年初财政拨款结转和结余 175.50 年末财政拨款结转和结余 70.51 70.51一般公共预算财政拨款 175.50 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 3,613.14 总计 3,613.14 3,613.1492016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,861.73 2,709.06 152.67205 02 普通
11、教育 2,757.75 2,709.06 48.69205 02 03 初中教育 2,757.75 2,709.06 48.69205 09 教育费附加安排的支出 103.98 103.98205 09 99其他教育费附加安排的支出103.98 103.98208 社会保障和就业支出 491.28 491.28208 05 行政事业单位离退休 479.80 479.80208 05 02 事业单位离退休 86.53 86.53208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出215.76 215.76208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出177.50 177.50208 08 抚恤 1
12、1.48 11.48208 08 01 死亡抚恤 11.48 11.48210 医疗卫生与计划生育支出 112.65 112.65210 05 医疗保障 112.65 112.65210 05 02 事业单位医疗 112.65 112.65221 住房保障支出 76.97 76.97221 02 住房改革支出 76.97 76.97221 02 01 住房公积金 76.97 76.97合计 3,542.63 3,389.96 152.67102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费
13、301 工资福利支出 2,368.40 2,368.40 -301 01 基本工资 370.90 370.90 -301 02 津贴补贴 69.22 69.22 -301 03 奖金 146.14 146.14 -301 04 其他社会保障缴费 153.92 153.92 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 1192.87 1192.87 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 215.76 215.76 -301 09 职业年金缴费 177.50 177.50 -301 99 其他工资福利支出 42.08 42.08 -302 商品和服务支出 70
14、2.45 - 702.45302 01 办公费 38.15 - 38.15302 02 印刷费 10.74 - 10.74302 03 咨询费 -302 04 手续费 0.21 - 0.21302 05 水费 9.72 - 9.72302 06 电费 13.73 - 13.73302 07 邮电费 8.39 - 8.39302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 157.32 - 157.32302 11 差旅费 -302 12 因公出国(境)费用 -302 13 维修(护)费 246.82 - 246.82302 14 租赁费 -302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 0.07 - 0.07302 17 公务接待费 0.15 - 0.15302 18 专用材料费 3.22 - 3.22302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 4.60 - 4.60302 27 委托业务费 2.84 - 2.84302 28 工会经费 55.60 - 55.60302 29 福利费 36.53 - 36.53302 31 公务用车运行维护费 0.13 - 0.13302 39 其他交通费用 0.59 - 0.59