1、1浦东新区唐镇文化服务中心单位 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区唐镇文化服务中心单位概况一、主要职能1、充分应用各种文化艺术手段,积极进行党的路线、方针、政策的宣传教育,及时报道唐镇各条线先进典型、优秀事迹,展现新市镇良好形象,为地区经济社会发展营造。2、负责党委、政府重要会议和重大活动的摄影报道及宣传版面、横条幅、标语等制作工作。举办各类美术、书法、摄影展览和培训。完成上级下达的年度电影放映、戏剧演出等任务。3、负责镇大型文化活动的策划组织实施。开展形式多样的群众性文艺活动及艺术实践,丰富群众文化生活,辅导和培训群众文艺骨干,积极发展各类群众性文化艺术创作组织和业余文艺团队。建 设唐
2、镇文化品牌,指导村、居开展群众文化活动。4、负责镇级各类竞技体育、群众体育活动的策划、组织、落实,打造体育亮点和品牌;开展对外体育合作与交流,指导全镇各社区、体育协会社团、企事业单位等开展体。5、负责镇图书馆的管理工作,做好新书的采、编和年度报刊杂志的征订工作,利用图书报刊信息资源采取多种形式为广大群众服务。6、指导村、居委文化活动室、图书室工作。二、机构设置根据上述职责,浦东新区唐镇文化中心设 0 个内设机构2第二部分 浦东新区唐镇文化中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,474.74 一、一般公共服务支
3、出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 46.93 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.26 七、文化体育与传媒支出 1,498.37八、社会保障和就业支出 3.32九、医疗卫生与计划生育支出 12.22十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 8.02二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1,521.93 本年支出合计
4、1,521.93用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 44.82 年末结转和结余 44.82总计 1,566.75 总计 1,566.7532016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入 附属单位上缴收入其他收入类 款 项 合计 1,521.93 1,474.74 46.93 0.26207 文化体育与传媒支出 1,498.37 1,451.18 46.93 0.26207 01 文化 1,107.74 1,060.55 46.93 0.26207 01 04 图书馆 23.03 23.03207 01 08 文化活
5、动 56.77 56.77207 01 99 其他文化活动 1,027.94 980.75 46.93 0.26207 03 体育 390.63 390.63207 03 08 群众体育 390.63 390.63208 社会保障和就业支出 3.32 3.32208 05 行政事业单位离退休 3.32 3.324208 05 02 事业单位离退休 3.32 3.32210 医疗卫生与计划生育支出 12.22 12.22210 05 医疗保障 12.22 12.22210 05 02 事业单位医疗 12.22 12.22221 住房保障支出 8.02 8.02221 02 住房改革支出 8.02
6、 8.02221 02 01 住房公积金 8.02 8.0252016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,521.93 684.85 837.08 207 文化体育与传媒支出 1,498.37 661.29 837.08207 01 文化 1,107.74 580.66 527.08207 01 04 图书馆 23.03 23.03207 01 08 文化活动 56.77 56.77207 01 99 其他文化活动 1,027.94 500.86 527.08207 03 体育
7、 390.63 80.63 310.00207 03 08 群众体育 390.63 80.63 310.00208 社会保障和就业支出 3.32 3.32208 05 行政事业单位离退休 3.32 3.32208 05 02 事业单位离退休 3.32 3.32210 医疗卫生与计划生育支出 12.22 12.22210 05 医疗保障 12.22 12.22210 05 02 事业单位医疗 12.22 12.22221 住房保障支出 8.02 8.02221 02 住房改革支出 8.02 8.02221 02 01 住房公积金 8.02 8.0262016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元
8、收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,474.74 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 1,451.18 1,451.18 八、社会保障和就业支出 3.32 3.32 九、医疗卫生与计划生育支出 12.22 12.22 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国
9、土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.02 8.02 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,474.74 本年支出合计 1,474.74 1,474.74 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1,474.74 总计 1,474.74 1,474.74 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 1,451.18 614.10 837.08207 01 文化 1,060.56
10、 533.47 527.08207 01 04 图书馆 23.03 23.03207 01 08 文化活动 56.77 56.77207 01 99 其他文化活动 980.75 453.67 527.08207 03 体育 390.63 80.63 310.00207 03 08 群众体育 390.63 80.63 310.00208 社会保障和就业支出 3.32 3.32208 05 行政事业单位离退休 3.32 3.32208 05 02 事业单位离退休 3.32 3.32210 医疗卫生与计划生育支出 12.22 12.22210 05 医疗保障 12.22 12.22210 05 02
11、 事业单位医疗 12.22 12.22221 住房保障支出 8.02 8.02221 02 住房改革支出 8.02 8.02221 02 01 住房公积金 8.02 8.02合计 1,474.74 637.66 837.0892016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 231.55 231.55301 01 基本工资 35.27 35.27301 02 津贴补贴 5.60 5.60301 03 奖金 61.78 61.78301 04 其他社会保障缴费 16.60
12、 16.60301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 53.97 53.97301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 23.75 23.75301 09 职业年金缴费 9.50 9.50301 99 其他工资福利支出 25.08 25.08302 商品和服务支出 394.38 394.38302 01 办公费 1.62 1.62302 02 印刷费 5.80 5.80302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费 0.31 0.31302 07 邮电费 9.24 9.24302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国
13、(境)费用 302 13 维修(护)费 23.40 23.40302 14 租赁费 15.70 15.70302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 54.75 54.75302 27 委托业务费302 28 工会经费 2.80 2.80302 29 福利费 6.40 6.40302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 274.36 274.36303 对个人和家庭的补助 11.34 11.3410303 01 离休费303 02 退休费 3.32 3.32303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 8.02 8.02303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 0.39 0.39310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出 0.39 0.39合计 637.66 242.89 394.77