2017年费人大常委会机关部门预算.DOC

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资源描述

1、- 1 -2017 年费县人大常委会机关部门预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分 部门概况- 4 -一、 主要职能县人大常委会机关设办公室、研究室、人事代表工作室、信访室和 6 个专门工作委员会共 10 个科级工作机构。(一)县人大

2、办公室1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议(以下简称“三会 ”)等有关会议的筹 备和会务组织工作。2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。3、负责县人大常委会同市人大常委会、县直有关部门及乡镇人大有关单位的联系工作。4、根据工作需要,组织协调人大机关各部门的工作。5、负责县人大机关文电、档案、督查、办公自动化、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作;承担机关行政事务、财务管理、后勤服务和安全保卫等工作。7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。(二)研究室1、负责起草县人大常委会的工作报告

3、、领导同志的重要讲话材料和综合性文稿。2、组织编写印发人大常委会的汇编、简报、情况反映等机关刊物。3、组织编写地方人大史志和年鉴,整理人大及其常委会的大事记。- 5 -4、负责与市人大、县内外地方各级人大的信息资料交流。5、了解和掌握全县政治、经济和社会发展等方面的情况,为领导决策和处理问题提供资料和参考建议。6、负责人大宣传和通讯报道工作。7、担负为“三会 ”服务的有关工作。8、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。(三)人事代表工作室1、承办县人大常委会人事任免事项的具体工作。2、负责我县选出的全国、省、市人大代表的联系工作和县人大代表的管理联系工作,做好人大代表执行职务的服务工作。3

4、、负责代表建议和意见的处理和督办工作。4、承担和指导乡镇人大干部的培训工作。5、负责县人代会换届选举和平时的补选、罢免等具体工作6、承担县人大常委会指导乡镇人大换届选举的具体工作。7、承担县人大代表资格审查委员会的具体工作。8、担负为“三会” 服 务的有关工作。9、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。(四)信访室承办上级机关和常委会领导批办的信访案件,接待人民群众来信来访;反映信访情况,做好与有关部门的联系、协调、- 6 -催办、督办、检查工作。(五)县人大机关 6 个专门工作委员会1、法制工作委员会;2、财政经济工作委员会;3、预算工作委员会;4、教育科学文化卫生工作委员会;5、城乡建

5、设环境保护工作委员会;6、农村经济工作委员会。其主要职责:1、为委员会审议有关议案及地方性规章、办法、条例、决议,做好业务性服务工作。2、负责起草专门工作委员会工作计划、总结、有关报告、函件等。3、承担本专门工作委员会视察活动和调查研究的组织服务工作。4、负责本专门工作委员会同市人大和本县各乡镇人大及政府有关部门的联系工作。5、担负为“三会“ 服 务的有关工作。6、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。二、 部门预算单位构成县人大常委会机关部门预算包括:局本级预算。纳入县人大常委会机关 2017 年部门预算汇编范围的单位共 10 个,包括:费县人民代表大会常务委员会办公室;费县人民代表大会

6、常- 7 -务委员会研究室;费县人民代表大会常务委员会人事代表室;费县人民代表大会常务委员会信访室;费县人民代表大会常务委员会法工委;费县人民代表大会常务委员会财经委;费县人民代表大会常务委员会教科文卫委;费县人民代表大会常务委员会城环委;费县人民代表大会常务委员会农经委;费县人民代表大会常务委员会预算委第二部分- 8 -2017 年部门预算表(见附件)第三部分- 9 -2017 年部门预算情况和重要事项说明一、2017 年部门预算情况说明(一)收入支出预算总体情况- 10 -2017 年收入总计 588.02 万元(其中本年收入 588.02 万元),比 2016 年预算数增加 63.91

7、万元,增长 12.19%。其中,财政拨款收入 63.91 万元,年初结转和结余 0 万元。2017 年支出预算总计 588.02 万元(其中本年支出588.02 万元),比 2016 年预算数增加 63.91 万元,增长 12.19%。其中:1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)588.02 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。2、按经济分类科目,工资福利支出(类)309.98 万元,商品和服务支出(类)18.6 万元,对个人和家庭补助支出 115.44万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。(二)财政拨款收入支出预算总体情况2017 年财政拨款收入预算总计 5

8、88.02 万元,比 2016 年预算数增加 63.91 万元,增长 12.19%。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入588.02 万元、年初结转和结余 0 万元。 2017 年财政拨款支出预算总计 588.02 万元,比 2016年预算数增加 63.91 万元,增长 12.19%。支出具体情况如下:1、一般公共服务(类)支出 588.02 万元,主要用于行政运行、机关服务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出。2、年末结转和结余 0 万元。(三)一般公共预算支出预算情况2017 年一般公共预算支出预算为 588.02 万元,支出具

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