.X X X X X X 有限公司对下属子公司的经营管理审计实施方案一、 编制依据根据中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计实施条例、中华人民共和国国家审计准则和 有限公司年度审计计划安排的要求,结合审前调查情况,制定本实施方案。二、被审计单位的基本情况 下属子公司 。三、审计目标 对 有限公司的经营管理进行审计。四、审计范围与内容此次审计范围为子公司的经营管理审计,主要包括经营审计、内部控制审计、管理审计。根据工作实际,视情况进行延伸审计。具体审计内容如下:(一) 管理审计1、 管理职能审计。审查计划职能,有无适当的经营目标,有无能保证目标实现的各种计划,以及有无正确的决策程序。审查组织职能,有无有利于经营目标实现的组织结构,协调统一工作,个人与群体工作及人员配备、选拔、使用、考核、开发的制度。审查领导职能,是否有素质高、方法得当、具有集结人们能力与意愿的领导群体。审查
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