2018内部控制与审计试题.doc

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.内部控制与审计一、 单项选择题1、内部控制理论的最新成果是COSO发布的()。A企业风险管理框架B独立公共会计师对财务报表的审查C财务报表审计中内部控制结构的考虑D企业财务会计准则A2、内部控制的重要性原则体现在,应当在全面控制的基础上,关注重要业务和()领域。A高技术B高风险C高研发D高创新B3、一个组织对正在进行的活动给予指导和监督,以保证按照规定的政策、程序和方法进行,这类控制活动称作()。A预先控制B过程控制C反馈控制D事后控制B4、一个企业对组织机构设置、职务分工的合理性和有效性进行控制称作()。A组织规划控制B授权批准控制C内部审计控制D风险防控控制A5、为保护企业资产、物资及会计账表等实物的安全和完善,防止处理舞弊行为进行的控制称为()。A文件记录控制B风险防范控制C实物保护控制D内部报告控制C6、企业为应对购买国际市场石油价格变动的风险,在签订合同时同时进行现货和期货买卖,属于()。A风险规避

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