.采购业务管理制度 为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限,确保办理采购业务的不相容岗位互相分离、制约和监督,加强公司采购内部业务工作管理,结合公司的管理要求和实际采购业务情况,特制定本制度。第一章 采购业务及其分类第一条 采购业务的不相容岗位至少应包括以下五个方面:1、请购与审批2、供应商的选择与审批3、采购合同的拟定、审核与审批4、采购、验收与相关记录5、付款的申请、审批与执行第二条 采购业务的活动流程主要包含供应商的选择、供应商的确定、请购、合同拟定、合同签订、采购、验收入库及付款。涉及的表单主要有供应商信息表、拟采购产品信息明细表、 年度合格供应商名录(含补充)、供应商新增审议单、请购单、印鉴使用审批单、采购合同或订单、产品入库单、付款申请单等。第三条 公司实际采购业务按其采购的内容可分为生产材料、生产用具、外购燃料及动力、劳务、研发材料、低值易耗品、资本支出、特殊服务。其中:一、生产材料主要包括原材料、半成品、零部件、标准件、包装材料等;二、生产用具是指为了生产的需求所持有的