1、1上海市浦东新区园西小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区园西小学概况一、主要职责园西小学科学办学,规律兴事,规范治校。以规范促发展,办学生喜欢的学校,以优质求品味,育人民放心的幼苗。园西致力于构建“和 谐主动” 的学校文化,以和 谐为标 准,以主动为态度,实现教育的大融合。二、机构设置园西小学设三大机构:党支部、校长室、工会委员会,下设两个校区负责人办公室以及校务办、教务处、德育处和总务处校 长 室副 校 长 室校 区 负 责 人 办 公 室 校 区 负 责 人 办 公 室校 务 办 德 育 处 总 务 处档案室 人事办 图书室 信息中心 教科研室文印室 教研组 年级组 保健室
2、 少先队 家委会 财务室 门卫 食堂浦 东 新 区 园 西 小 学 组 织 机 构 设 置 图教 务 处备 课 组 班 级党 支 部共 青 团 妇 代 会工 会 委 员 会工 会 小 组退 管 会心理健康室 保洁室2第二部分上海市浦东新区园西小学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 4,889.68 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五
3、、教育支出 4,232.06五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 0.69 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 487.92九、医疗卫生与计划生育支出 133.68十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 91.44二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.20本年收入合计 4,890.37
4、 本年支出合计 4,945.31用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.49年初结转和结余 139.43 年末结转和结余 84.00总计 5,029.80 总计 5,029.8032016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 4,890.37 4,889.68 0.69205 教育支出 4,177.13 4,176.63 0.49205 02 普通教育 4,148.85 4,148.35 0.49205 02 02 小学教育 4,148.85 4,148.35 0.492
5、05 09 教育费附加安排的支出 28.28 28.28 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 28.28 28.28 0.00208 社会保障和就业支出 487.92 487.92 0.00208 05 行政事业单位离退休 487.92 487.92 0.00208 05 02 事业单位离退休 12.52 12.52 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 265.33 265.33 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 210.07 210.07 0.004210 医疗卫生与计划生育支出 133.68 133.68 0.002
6、10 05 医疗保障 133.68 133.68 0.00210 05 02 事业单位医疗 133.68 133.68 0.00221 住房保障支出 91.44 91.44 0.00221 02 住房改革支出 91.44 91.44 0.00221 02 01 住房公积金 91.44 91.44 0.00229 其他支出 0.20 0.00 0.20229 99 其他支出 0.20 0.00 0.20229 99 01 其他支出 0.20 0.00 0.2052016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助
7、支出类 款 项 合计 4,945.31 4,391.06 554.25 205 教育支出 4,232.06 3,678.01 554.05205 02 普通教育 4,203.25 3,678.01 525.24205 02 02 小学教育 4,203.25 3,678.01 525.24205 09 教育费附加安排的支出 28.81 0.00 28.81205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 28.81 0.00 28.81208 社会保障和就业支出 487.92 487.92 0.00208 05 行政事业单位离退休 487.92 487.92 0.00208 05 02 事业单位离
8、退休 12.52 12.52 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 265.33 265.33 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 210.07 210.07 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 133.68 133.68 0.006210 05 医疗保障 133.68 133.68 0.00210 05 02 事业单位医疗 133.68 133.68 0.00221 住房保障支出 91.44 91.44 0.00221 02 住房改革支出 91.44 91.44 0.00221 02 01 住房公积金 91.44 91.44 0.0022
9、9 其他支出 0.20 0.00 0.20229 99 其他支出 0.20 0.00 0.20229 99 01 其他支出 0.20 0.00 0.2072016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 4,889.68 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 五、教育支出 4,232.06 4,232.06 六、科学技术支出 0.0
10、0 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 487.92 487.92 九、医疗卫生与计划生育支出 133.68 133.68 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 8十六、金融支出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 91.44 91.44 二十、粮油物资储
11、备支出 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 本年收入合计 4,889.68 本年支出合计 4,945.11 4,945.11 年初财政拨款结转和结余 139.43 年末财政拨款结转和结余 84.00 84.00 一般公共预算财政拨款 139.43 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 5,029.11 总计 5,029.11 5,029.11 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 4,232.06 3,678.01 554.05205 02
12、普通教育 4,203.25 3,678.01 525.24205 02 02 小学教育 4,203.25 3,678.01 525.24205 09 教育费附加安 排的支出 28.81 0.00 28.81205 09 99 其他教育费附加安排的支出28.81 0.00 28.81208 社会保障和就 业支出 487.92 487.92 0.00208 05 行政事业单位 离退休 487.92 487.92 0.00208 05 02 事业单位离 退休 12.52 12.52 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出265.33 265.33 0.00208 05 06机关事
13、业单位职业年金缴费支出210.07 210.07 0.00210 医疗卫生与计 划生育支出 133.68 133.68 0.00210 05 医疗保障 133.68 133.68 0.00210 05 02 事业单位医 疗 133.68 133.68 0.00221 住房保障支出 91.44 91.44 0.00221 02 住房改革支出 91.44 91.44 0.00221 02 01 住房公积金 91.44 91.44 0.00合计 4,945.11 4,391.06 554.05102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分
14、类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2,969.17 2,969.17 -301 01 基本工资 428.96 428.96 -301 02 津贴补贴 75.91 75.91 -301 03 奖金 192.24 192.24 -301 04 其他社会保障缴费 173.88 173.88 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 1,540.69 1,540.69 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 265.33 265.33 -301 09 职业年金缴费 210.07 210.07 -301 99 其他工资福利支出
15、82.09 82.09 -302 商品和服务支出 944.02 - 944.02302 01 办公费 44.86 - 44.86302 02 印刷费 71.04 - 71.04302 03 咨询费 4.06 - 4.06302 04 手续费 0.19 - 0.19302 05 水费 19.57 - 19.57302 06 电费 19.32 - 19.32302 07 邮电费 4.67 - 4.67302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 172.89 - 172.89302 11 差旅费 0.00 - 0.00302 12 因公出国(境)费用 0.00 - 0.00
16、302 13 维修(护)费 101.63 - 101.63302 14 租赁费 0.00 - 0.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 16.04 - 16.04302 17 公务接待费 1.88 - 1.88302 18 专用材料费 74.99 - 74.99302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 19.91 - 19.91302 27 委托业务费 51.55 - 51.55302 28 工会经费 72.45 - 72.45302 29 福利费 46.16 - 46.16302 31 公务用车运行维护费 6.07 - 6.07302 39 其他交通费用 1.44 - 1.44302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 215.30 - 215.30