为加强差旅费用管理.doc

上传人:小陈 文档编号:5282416 上传时间:2021-02-14 格式:DOC 页数:2 大小:21.56KB
下载 相关 举报
为加强差旅费用管理.doc_第1页
第1页 / 共2页
为加强差旅费用管理.doc_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

.差旅费报销管理制度为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合公司实际情况,特制定本办法。员工出差过程中由公司负责吃住的,不再报销伙食补助费。交通费暂时自行担负,在出差期间,若有参与宴请客户的,则根据实际情况不再给予补助。员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销,填写“差旅费”报销单附有正式发票,不符合规定的票据财务不予报销。差旅费”报销单由总经理审批后,交由财务部报销。财务部要加强原始凭证的审核:(1)、凭证名称;(2)、填制凭证的日期;(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;(4)、经办人的签名或盖单;(5)、接受凭证的单位名称;(6)、经济业务的内容;(7)、数量、单价和金额;(8)、各种发票必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。天津视高文化传播有限责任公司2017年5月6日.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 表格模板

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。