.公司保密监督检查第一条 定期对保密管理制度落实情况、技术防范措施落实情况等进行检查,及时发现和消除隐患。第二条 每一季度涉密人员自行检查;每一季度重点涉密部门负责人对本部门的保密情况进行自查;每季度保密办组织对各部门负责人进行检查;年度内保密工作领导小组组织对涉密人员落实保密责任制情况进行检查;同时公司不定期组织对要害部门部位和计算机进行专项的检查。保密检查应当有书面记录,内容包括:检查时间、检查人、检查对象、检查事项、存在问题、整改措施及落实情况等。第三条 积极配合保密管理部门的保密检查,对存在的问题及时进行整改。第四条 将保密工作情况纳入日常工作、干部职工年度考评检查内容。第五条 加强对保密要害部门、部位的保密管理,每季度进行一次保密检查,及时发现和堵塞失、泄密隐患和漏洞。第六条 重大节假日期间,对涉密计算机、移动存储介质及涉密人员进行清理登记,并安排值班人员,加强对保密要害部门、部位的保密管理。第七条 保密员及计算机管理人员须对管理的涉密载体和计算机信息系统加强日常管理,按照“月清理、季核对、年清退”的要求,做到帐目清楚,去向明确。.