财政内控内审总结汇报.doc

上传人:xg****9 文档编号:5318383 上传时间:2021-02-16 格式:DOC 页数:6 大小:27.50KB
下载 相关 举报
财政内控内审总结汇报.doc_第1页
第1页 / 共6页
财政内控内审总结汇报.doc_第2页
第2页 / 共6页
财政内控内审总结汇报.doc_第3页
第3页 / 共6页
财政内控内审总结汇报.doc_第4页
第4页 / 共6页
财政内控内审总结汇报.doc_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

财政内控内审总结汇报X县财政局按照“阳光财政”建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范权力运行为核心,健全内控机制为重点,将预防关口前移,不断完善廉政风险防控机制,构建起权责清晰、流程规范、监督有力的内控监督体系,织密财政内控“防护网”,努力打造出财政资金运行和干部干事创业的“安全区”,为财政事业发展提供了坚强的政治保证。 一、主要做法。(一)建立健全规章制度,切实做到有章可循。一是健全财政内控制度。制定X县财政局内部控制基本制度、内部控制委员会议事规则以及X个专项风险控制办法,组织编印X县财政局内控基本制度汇编,对存在的业务风险和廉政风险进行全面分析,厘清责任边界,采取明确职责、不相容岗位(职务分离)、授权批准控制等措施实现权力制衡,提高财政部门内部治理能力,教育引导财政干部将内部控制意识贯穿于日常工作中,有效控制财政管理中的各类风险,提高财政管理水平,确保财政资金规范、安全、高效运行。 二是完善资产管理制度。修订完善X县事业单位国有资产管理暂行办法、X县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法等制度,确保了国有资产保值、增值,基

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。