广西壮族自治区北海铁山港区.DOC

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资源描述

1、1广西壮族自治区北海市铁山港区林业局 2016 年部门决算2目 录第一部分:铁山港区林业局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:铁山港区林业局 2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:铁山港区林业局 2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出

2、决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。3第一部分:铁山港区林业局概况一、主要职能1、贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针、政策;组织拟订全区林业发展战略、中长期发展规划。2、组织指导监督植树造林、森林生态公益林建设;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防治沙漠化工作,协调和管理林区综合开发;监督指导乡镇林业工作站的建设和管理。3、组织、指导、协调全区治理开发农村“四荒” (荒山、荒水、荒地、荒滩)资源工作,组织实施及管理农村能源发展工作。4、组织指导全区森林资源(用材林、经济林、防护林、特种用途林及红

3、树林、木本药材、热带林作物以及野生动植物等)调查、规划、设计、动态监测及经营管理工作,组织编制森林采伐限额,按下达年度木材生产计划实施,并监督执行,依法核发林木采伐许可证和木材运输证;指导和监督林木、竹木的凭证采伐、凭证运输和凭证经营加工及其他产品等林政管理工作;负责林地、林权管理和征占用林地的审核;组织抓好山林、林地纠纷的调处工作,管理森林资源有偿使用并监督林地开发利用。5、管理、指导、检查全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。6、管理本级林业资金、林业专项贷款项目,监督全区林业资金4的管理和使用。7、负责木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理,以及进出口业务的管理。8、负责协调、

4、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件;管理、指导和监督全区林业行政处罚;指导监督和协调森林防火及病虫害防治、检疫工作。9、制定全区林业科技发展规划,组织、协调林业重大科研项目、技术开发、推广项目的推广应用及成果管理;指导全区林业教育和专业人才培训。10、承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成部门决算单位包括铁山港区林业局本级。内设机构有办公室、综合股,下属单位北海市铁山港区林业站,执行事业单位会计制度的单位 1个,没有增减。5第二部分:铁山港区 2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入

5、 1,698.82 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 3.06十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 1,446.01十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业

6、服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 5.46二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.00本年收入合计 1,698.82 本年支出合计 1,454.52用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 0.00 其中:提取职工福利基金 0.00其中:项目支出结转和结余 0.00 转入事业基金 0.00年末结转和结余 244.30其中:项目支出结转和结余 244.30收入总计 1,698.82 支出总计 1,698.826表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称

7、 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1698.82 1698.82 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 3.06 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 3.06 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 3.06 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 1,690.31 1,690.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021301 农业 1

8、5.19 15.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130101 行政运行 15.19 15.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021302 林业 1,675.12 1,675.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130201 行政运行 66.29 66.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130204 林业事业机构 27.13 27.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130205 森林培育 1,222.55 1,222.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130207 森林

9、资源管理 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130209 森林生态效益补偿 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130299 其他林业支出 348.72 348.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 5.46 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 5.46 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 5.46 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007表三:支出决算表单位:万元项 目

10、科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1452.52 141.19 1313.33 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 3.06 3.06 0 0 0 021005 医疗保障 3.06 3.06 0 0 0 02100501 行政单位医疗 3.06 3.06 0 0 0 0213 农林水支出 1446.01 1446.01 1313.33 0 0 021301 农业 15.19 15.19 0 0 0 02130101 行政运行 15.19 15.19 0 0 0 021302 林业 1430.8

11、2 1430.82 1313.33 0 0 02130201 行政运行 66.29 66.29 0 0 0 02130204 林业事业机构 27.13 27.13 27.13 0 0 02130205 森林培育 1222.55 1222.55 1222.55 0 0 02130207 森林资源管理 6 6 0 0 0 02130209 森林生态效益补偿 4.44 4.44 4.44 0 0 02130299 其他林业支出 104.42 104.42 59.22 0 0 0221 住房保障支出 5.46 5.46 0 0 0 022102 住房改革支出 5.46 5.46 0 0 0 02210

12、201 住房公积金 5.46 5.46 0 0 0 08表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1,698.82 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.0

13、0 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 3.06 3.06 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 1,446.01 1,446.01 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016

14、十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00919 十九、住房保障支出 46 5.46 5.46 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 1,698.82 本年支出合计 49 1,454.52 1,454.52 0.00年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 244.30 244.30 0.00一般公共预算财政拨款 24

15、0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 1,698.82 总计 54 1,698.82 1,698.82 0.0010表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 1454.52 141.19 1313.33 210 医疗卫生与计划生育支出 3.06 3.06 0 21005 医疗保障 3.06 3.06 02100501 行政单位医疗 3.06 3.06 0213 农林水支出 1446.01 132.67 1313.3321301 农业 15.19 15.19 02130101 行政运行 15.19 15.19 021302 林业 1430.82 117.49 1313.332130201 行政运行 66.29 66.29 02130204 林业事业机构 27.13 0 27.132130205 森林培育 1222.55 0 1222.552130207 森林资源管理 6 6 02130209 森林生态效益补偿 4.44 0 4.442130299 其他林业支出 104.42 45.2 59.22221 住房保障支出 5.46 5.46 022102 住房改革支出 5.46 5.46 02210201 住房公积金 5.46 5.46 0

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