1、武宣县通挽镇文化体育和广播电视站2017 年部门决算1目 录 第一部分:武宣县通挽镇文化体育和广播电视站部门概况 .1一、主要职能 .1二、部门决算单位构成 .2第二部分:武宣县通挽镇文化体育和广播电视站 2017年度部门决算报表 .2表一:收入支出决算总表 .2表二:收入决算表 .4表三:支出决算表 .5表四:财政拨款收入支出决算总表 .6表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 .7表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .9表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算表 .11表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 .12第三部分:武宣县通挽镇文化体育和广播电视站 2017年度
2、部门 决算情况说明 .13一、2017 年度收入支出决算总体情况 .13二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 .15三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .16四、2017 年度政府性基金支出决算情况 .16五、一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算情况说明17六、其他重要事项情况说明 .18第四部分 名词解释 .192第一部分:武宣县通挽镇文化体育和广播电视站部门概况一、主要职能1、围绕党委政府的中心工作, 积极主动, 富有成效地搞好对上对下宣传。2、健全文化网络, 组织文化活动, 培养文化骨干, 宣传党的方针政策,当好党的喉舌。3、加强文化市场管理,
3、加大“ 打黄扫非”的力度, 重点抓好网吧及音像出租的监管, 不殉私舞弊, 对非经营行为坚决予以打击。4、禁止任何单位和个人发行、销售、出租非法出版物。严禁非法进口的图书、报纸、期刊以及国家明令查禁的出版物进入我镇文化市场。5、大力宣传中华人民共和国文物保护法,认真保护管理本地区的文化遗产和现有文物。6、搞好民间文化的管理、收集、挖掘,弘扬民族文化。7、加强对外来文艺团体在我镇内巡回演出的管理。8、承办乡镇党委、政府及上级部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成我单位归属于通挽镇人民政府管理事业单位,人员编制总数为 4 人,实有财政供养人数 5 人,其中:事业在职 3 人,离退休人员 2 人。3
4、第二部分:武宣县通挽镇文化体育和广播电视站 2017 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 32.85 一、一般公共服务支出 0其中:政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0二、上级补助收入 27.06 三、国防支出 0三、事业收入 0 四、公共安全支出 0四、事业单位经营收入 0 五、教育支出 0五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 0六、其他收入 0 七、文化体育与传媒支出 35.09八、社会保障和就业支出 6.17九、医疗卫生和计划生育支出 1.22十、节能环保支出 0十一、城乡社区支出 0十二、农林水支出 0十三
5、、交通运输支出 0十四、资源勘探信息等支出 0十五、商业服务业等支出 0十六、金融支出 0十七、援助其他地区支出 0十八、国土海洋气象等支出 0十九、住房保障支出 1.76二十、粮油物资储备支出 0二十一、其他支出 0本年收入合计 59.91 本年支出合计 44.23用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 15.68年初结转和结余 0 其中:提取职工福利基金 0其中:项目支出结转和结余 0 转入事业基金 15.68年末结转和结余 0其中:项目支出结转和结余 0收入总计 59.51 支出总计 59.51注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。4表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码
6、科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类|款|项 合计 59.91 32.85 27.06 207 文化体育与传媒支出 50.77 23.71 27.06 20701 文化 50.77 23.71 27.06 2070199 其他文化支出 50.77 23.71 27.06 208 社会保障和就业支出 6.17 6.17 020805 行政事业单位离退休 6.17 6.17 0 2080502 事业单位离退休 4.08 4.08 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.08 2.08 0 21
7、0 医疗卫生与计划生育支出 1.22 1.22 021011 行政事业单位医疗 1.22 1.22 02101102 事业单位医疗 1.22 1.22 0221 住房保障支出 1.76 1.76 022102 住房改革支出 1.76 1.76 02210201 住房公积金 1.76 1.76 0注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。5表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类|款|项 合计 44.23 44.23 207 文化体育与传媒支出 35.09 35.0920701 文
8、化 35.09 35.092070199 其他文化支出 35.09 35.09208 社会保障和就业支出 6.17 6.1720805 行政事业单位离退休 6.17 6.172080502 事业单位离退休 4.08 4.082080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.08 2.08210 医疗卫生与计划生育支出 1.22 1.2221011 行政事业单位医疗 1.22 1.222101102 事业单位医疗 1.22 1.22221 住房保障支出 1.76 1.7622102 住房改革支出 1.76 1.762210201 住房公积金 1.76 1.76注:本表反映部门本年度各项支出情
9、况。6表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 32.85 一、一般公共服务支出 27 0 0二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 28 0 03 三、国防支出 29 0 04 四、公共安全支出 30 0 05 五、教育支出 31 0 06 六、科学技术支出 32 0 07 七、文化体育与传媒支出 33 23.71 23.718 八、社会保障和就业支出 34 6.17 6.179 九、医疗卫生和计划生育支出 35 1.22
10、1.2210 十、节能环保支出 36 0 011 十一、城乡社区支出 37 0 012 十二、农林水支出 38 0 013 十三、交通运输支出 39 0 014 十四、资源勘探信息等支出 40 0 015 十五、商业服务业等支出 41 0 016 十六、金融支出 42 0 017 十七、援助其他地区支出 43 0 018 十八、国土海洋气象等支出 44 0 019 十九、住房保障支出 45 1.76 1.7620 二十、粮油物资储备支出 46 0 021 二十一、其他支出 47 0 0本年收入合计 22 32.85 本年支出合计 48 32.85 32.85年初财政拨款结转和结余 23 0 年
11、末财政拨款结转和结余 49一般公共预算财政拨款 24 0 50政府性基金预算财政拨款 25 0 51总计 26 32.85 总计 52 32.85 32.85注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。7表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类|款|项 合计 32.85 32.85207 文化体育与传媒支出 23.71 23.7120701 文化 23.71 23.712070199 其他文化支出 23.71 23.71208 社会保障和就业支出 6.17 6.172080
12、5 行政事业单位离退休 6.17 6.172080502 事业单位离退休 4.08 4.082080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.08 2.08210 医疗卫生与计划生育支出 1.22 1.2221011 行政事业单位医疗 1.22 1.222101102 事业单位医疗 1.22 1.22221 住房保障支出 1.76 1.7622102 住房改革支出 1.76 1.762210201 住房公积金 1.76 1.76注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。8表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科
13、目编码科目名称 金额301 工资福利支出 23.49 302 商品和服务支出 2.6130101 基本工资 10.65 30201 办公费 0.8930102 津贴补贴 1.62 30202 印刷费 030103 奖金 2.53 30203 咨询费 030104 其他社会保障缴费 1.43 30204 手续费 030106 伙食补助费 0 30205 水费 030107 绩效工资 5.18 30206 电费 030108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.08 30207 邮电费 030109 职业年金缴费 0 30208 取暖费 030199 其他工资福利支出 0 30209 物业管理费 0
14、303 对个人和家庭的补助 5.84 30211 差旅费 1.6830301 离休费 0 30212 因公出国(境)费用 030302 退休费 3.24 30213 维修(护)费 030303 退职(役)费 0 30214 租赁费 030304 抚恤金 0 30215 会议费 030305 生活补助 0.84 30216 培训费 030306 救济费 0 30217 公务接待费 030307 医疗费 0 30218 专用材料费 030308 助学金 0 30224 被装购置费 030309 奖励金 0 30225 专用燃料费 030310 生产补贴 0 30226 劳务费 030311 住房公
15、积金 1.76 30227 委托业务费 030312 提租补贴 0 30228 工会经费 030313 购房补贴 0 30229 福利费 030314 采暖补贴 0 30231 公务用车运行维护费 030315 物业服务补贴 0 30239 其他交通费用 030399 其他对个人和家庭的补助支出 0 30240 税金及附加费用 030299 其他商品和服务支出 0.04310 其他资本性支出 0.9231001 房屋建筑物构建931002 办公设备购置 0.9231003 专用设备购置 031005 基础设施建设 031006 大型修缮 031007 信息网络及软件购置更新 031008 物资
16、储备 031009 土地补偿 031010 安置补助 031011 地上附着物和青苗补偿 031012 拆迁补偿 031013 公务用车购置 031019 其他交通工具购置 031020 产权参股 031099 其他资本性支出 0304 对企事业单位的补贴 030104 企业政策性补贴 030402 事业单位补贴 030403 财政贴息 030499 其他队企事业单位的补贴 0307 债务利息支出 030701 国内债务付息 030707 国外债务付息 0399 其他支出 039906 赠与 0人员经费合计 29.33 公用经费合计 3.52注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况