.*公司风险管理审计办法编 号 : TS-KP-XS-*版 本 : 2013编 制:审计部批 准:董事会2013 年* 月* 日*公司内部控制体系范文.风险管理审计办法目录:共九章第一章总则第二章风险管理审计的目标第三章风险管理审计的思路第四章风险管理审计的主要分类第五章风险管理审计须遵循的原则第六章风险管理审计的程序第七章制定风险管理审计方案的主要内容第八章风险管理审计取证的评价标准第九章审计报告第一节 整理审计发现的要求第二节 风险管理审计报告的内容第十章附则范文.第 一 章 总 则第一条为了规范内部审计人员对公司全面风险管理的审查与评价行为, 根据中国内部审计协会内部审计具体准则第16 号风险管理审计、公司内部控制体系文件、企业内部
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