公司采购内控管理制度.doc

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资源描述

公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理, 规范采购工作, 保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应, 降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程,包括出口物资的采购。3、职责3.1 总经理负责采购管理制度的审批。3.2 采购部负责合格供方的开发和管理,合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求;对供方在制过程和生产进度控制;对供方库存的核对与控制;与供方的协调与沟通。3.2 工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、 规格、 工艺等属性。 必要时由工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。3.3 销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。3.4 财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。4、采购岗位职责4.1 寻找物料供应来

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