文件名称供应商管理规程文件编号分发部门编制依据.编制人编制日期年月日复制份数审核人审核日期年月日颁发部门质量部批准人批准日期年月日生效日期年月日目的:建立物料供应商质量审计批准、变更的办法,评估现有的或可能的供应商,促使供应商 不断改善内部质量情况,以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。范围:适用于本公司所有用于生产的原料、辅料、包装材料、试剂、等供应商的审计批准和变 更的管理。职责:物料部负责拟新增或变更物料供应商审核确认的提出。质量部负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估,会同有关部门对关键物料供应商(尤其 是生产商)的质量体系进行现场质量审计,负责与关键物料供应商签订质量协议,并对质量审计或 评估不符合要求的供应商行使否决权。仓库负责及时反馈接受到物料的包装、数量情况。质量负责人负责供应商的最终批准。企业法人代表、企业负责人及其他部门人员不得干扰
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