1、- 1 -北海市合浦县白沙镇财政所汇总2017 年部门决算- 2 -目 录第一部分:合浦县白沙镇财政所概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:合浦县白沙镇财政所汇总 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:合浦县白沙镇财政所汇总 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
2、三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说- 3 -明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。- 4 -第一部分:合浦县白沙镇财政所概况一、主要职能合浦县白沙镇财政所主要负责本镇预算编制、决算汇总、财政收入支出管理等工作。二、部门决算单位构成2017 年度合浦县白沙镇部门决算单位分别由以下九个单位构成:合浦县白沙镇人民政府、合浦县白沙镇财政所、合浦县白沙镇人口和计划生育服务所、合浦县白沙镇社会保障服务中心、合浦县白沙镇农业服务中心、合浦县白沙镇林业站、合浦县白沙镇文化体育和
3、广播电视站、合浦县白沙镇国土规建环保安监站、合浦县白沙镇水利站。- 5 -第二部分:合浦县白沙镇财政所汇总 2017 年度部门决算报表(报表部分可作为附件,附在所有的文字说明后面)注意:收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有 XX 收入,也没有 XX 安排的支出,故本表无数据”。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 2648.
4、66 一、一般公共服务支出 3890.16二、事业收入 七、文化体育与传媒支出 65.93三、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 34.09- 6 -四、其他收入 2273.67 九、医疗卫生与计划生育 支出 117.81十一、城乡社区支出 548.98十二、农林水支出 187.75十三、交通运输支出 76.65十四、资源勘探信息等支出 0.96十九、住房保障支出二十一、其他支出本年收入合计 4922.33 本年支出合计 4922.33用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 年末结转与结余收入总计 4922.33 支出总计 4922.33注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
5、。表二:收入决算表单位:万元 项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 4,922.33 2,648.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2,273.67201 一般公共服务支出 3,890.16 1,767.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2,123.1420103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,786.56 762.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2,024.472010301 行政运行 2,436.93 412.46 0.00 0.00
6、0.00 0.00 2,024.472010302 一般行政管理事务 349.63 349.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020106 财政事务 147.28 48.61 0.00 0.00 0.00 0.00 98.672010601 行政运行 147.28 48.61 0.00 0.00 0.00 0.00 98.6720132 组织事务 625.85 625.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002013202 一般行政管理事务 625.85 625.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020136 其他共产党事务支出 5.00 5.
7、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002013602 一般行政管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 325.47 325.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 325.47 325.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 65.93 36.12 0.00 0.00 0.00 0.00 29.8120704 新闻出版广播影视 65.93 36.12 0.00 0.00 0.00 0.00 29.812070404
8、 广播 65.93 36.12 0.00 0.00 0.00 0.00 29.81208 社会保障和就业支出 34.09 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 19.8920801 人力资源和社会保障管理事务 34.09 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 19.892080109 社会保险经办机构 34.09 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 19.89210 医疗卫生与计划生育支出 117.81 95.64 0.00 0.00 0.00 0.00 22.1721007 计划生育事务 117.81 95.64 0.00 0.00 0.00 0.
9、00 22.172100799 其他计划生育事务支出 117.81 95.64 0.00 0.00 0.00 0.00 22.17212 城乡社区支出 548.98 515.40 0.00 0.00 0.00 0.00 33.5821201 城乡社区管理事务 149.89 116.31 0.00 0.00 0.00 0.00 33.582120199 其他城乡社区管理事务支出 149.89 116.31 0.00 0.00 0.00 0.00 33.5821203 城乡社区公共设施 19.47 19.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120399 其他城乡社区公共设施支出
10、 19.47 19.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021205 城乡社区环境卫生 79.87 79.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120501 城乡社区环境卫生 79.87 79.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 271.65 271.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120804 农村基础设施建设支出 186.83 186.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 84.83
11、 84.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021299 其他城乡社区支出 26.10 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002129999 其他城乡社区支出 26.10 26.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 187.75 142.66 0.00 0.00 0.00 0.0
12、0 45.0921301 农业 87.29 74.20 0.00 0.00 0.00 0.00 13.092130104 事业运行 72.41 59.32 0.00 0.00 0.00 0.00 13.092130122 农业生产支持补贴 14.88 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021302 林业 35.24 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 13.972130204 林业事业机构 35.24 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 13.9721303 水利 62.19 44.16 0.00 0.00 0.00 0.00 18.03
13、2130399 其他水利支出 62.19 44.16 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0321305 扶贫 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130599 其他扶贫支出 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00214 交通运输支出 76.65 76.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021401 公路水路运输 76.65 76.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002140106 公路养护 76.65 76.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00215 资源勘探信息等
14、支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021506 安全生产监管 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002150699 其他安全生产监管支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00表三:支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支 出 对附属单位 补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 4,922.33 3,730.76 1,191.58 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 3,890.16 3,172.32 717.8
15、4 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,786.56 2,786.56 0.00 0.00 0.00 0.002010301 行政运行 2,436.93 2,436.93 0.00 0.00 0.00 0.002010302 一般行政管理事务 349.63 349.63 0.00 0.00 0.00 0.0020106 财政事务 147.28 60.29 86.99 0.00 0.00 0.002010601 行政运行 147.28 60.29 86.99 0.00 0.00 0.0020132 组织事务 625.85 0.00 625.85 0.00
16、0.00 0.002013202 一般行政管理事务 625.85 0.00 625.85 0.00 0.00 0.0020136 其他共产党事务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.002013602 一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 325.47 325.47 0.00 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 325.47 325.47 0.00 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 65.93 65.93 0.00 0.00 0.00 0.0020704 新闻出版广播影视 65.93 65.93 0.00 0.00 0.00 0.002070404 广播 65.93 65.93 0.00 0.00 0.00 0.00