结算审核细则1(2)结算审核细则(征求意见稿)一、目的为规范建筑安装工程的结算管理,加强成本管控力度,统一核算标准,保证财务资金安全,结合公司的实际情况,特制定本细则。二、相关结算资料资料及主要表单详见附件三、成本审核要点1、合同范围与实际范围合理度;审查原合同范围和实际施工范围是否相符,结算资料对应的实际施工范围是否准确。2、总价的组成与单方指标的合理性;通过对比已结算和本地区市场的实际情况,判定结算是否在合理范围内。3、措施费的计取与调整的合理性;原合同措施费计取与调整原则是否与结算时实际计取与调整的原则相符,结算计取与调整原则必须与原合同一致。4、单价的组成与计取和调整原则的合理性;原合同约定单价不可调整部分是否在结算时调整,审查结算中可调整材料、设备的范围是否与合同约定一致,可调材料、设备结算时是否按合同约定方式调整,如调价需编制调价明细表。重点审查乙供可调、甲指乙供、甲供等方式的材料、设备,如:钢筋、混凝土和电缆等重要可调材料单价和数量。如该结算为咨询公司编制,成员企业成本部重点审查全部可调材料、设备。其他不可调整材