1、1上海市浦东新区海阳之星幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区海阳之星幼儿园概况一、主要职能我园定编人数为 29 人。我园定岗位有管理岗位、专技岗位、工勤岗位。我园定员岗位现有管理岗位 0 人、专技岗位 19 人、工勤岗位 0 人。二、机构设置管理岗位职责:1、全面贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。2、领导教育、卫生保健、安全保卫工作。3、负责建立并组织执行各种规章制度。4、负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作,并给予奖惩。5、负责工作人员的思想工作,组织文化、业务学习,并为他们 的政治和文化、业务进修创造必要的条件;关
2、心和逐步改善2工作人员的生活、工作条件,维护他们的合法权益。6、组织管理园舍、设备和经费。7、组织和指导家长工作。8、负责与社区的联系和合作。专技岗位职责:1、根据国家规定的幼儿园教育纲要,结合本班幼儿的特点和个体差异,制定教育工作计划,并组织实施。2、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,指导保育员共同管理本班幼儿生活,做好卫生保健工作和保育工作。3、做好班级网页的建设工作,与家长经常保持多种形式的联系,了解幼儿家庭的教育环境,商讨符合幼儿特点的教育措施,共同配合完成教育任务。4、积极参与教研活动,并参加有关业务学习和幼儿教育研究活动。5、定期向园长汇报,接受检查和指导。工勤岗位职责:1、贯彻执
3、行会计法 及国家相关财经法律、法规,落实幼儿园财务管理制度,承担满额的工作量,切实做好幼儿园财务工作。32、遵守财务报账制度,做好原始凭证的审核,每月按时向会计中心报账。3、严格按照上级主管部门的要求,协助园长做好幼儿园全年的经费预算工作。4、定期与总务主任、记账会计核对固定资产增减变动和结余情况。5、协助人事共同做好养老金等“四金” 及劳动人事报表,编造工资清册、奖金清册等工作。6、能做到日清月结,及时与记账会计对账,帐实、帐证相符。7、定期向领导、教职工及家长公布各项费用使用情况。8、执行幼儿园的各项规章制度,服从幼儿园安排的其他工作。根据上述职责,上海市浦东新区海阳之星幼儿园单位设 1个
4、内设机构,包括:综合办公室。4第二部分上海市浦东新区海阳之星幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 535.98 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出二、上级补助收入 0.00 三、国防支出三、事业收入 0.00 四、公共安全支出四、经营收入 0.00 五、教育支出 466.78五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出六、其他收入 0.07 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 57.97九、医疗卫生与计划生育支出 16.45十、节能环保支出十一、城乡社区支出
5、十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 11.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 536.05 本年支出合计 552.76用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配年初结转和结余 18.89 年末结转和结余 2.18总计 554.94 总计 554.9452016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 536.05 535.98 0.0720
6、5 教育支出 450.07 450.00 0.07205 02 普通教育 423.54 423.47 0.07205 02 01 学前教育 423.54 423.47 0.07205 09 教育费附加安排的支出 26.53 26.53205 09 99 其他教育费附加安排的支出 26.53 26.53208 社会保障和就业支出 57.97 57.97 208 05 行政事业单位离退休 57.97 57.97 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.67 32.67 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 25.30 25.30210 医疗卫生与计划生育支出 16.
7、45 16.45210 05 医疗保障 16.45 16.45210 05 02 事业单位医疗 16.45 16.45221 住房保障支出 11.56 11.56221 02 住房改革支出 11.56 11.56221 02 01 住房公积金 11.56 11.5662016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 552.76 536.56 16.20 205 教育支出 466.78 450.58 16.20205 02 普通教育 424.05 424.05205 02 01 学前教育
8、424.05 424.05205 09 教育费附加安排的支出 42.73 26.53 16.20205 09 99 其他教育费附加安排的支出 42.73 26.53 16.20208 社会保障和就业支出 57.97 57.97208 05 行政事业单位离退休 57.97 57.97208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.67 32.67208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 25.30 25.30210 医疗卫生与计划生育支出 16.45 16.45210 05 医疗保障 16.45 16.45210 05 02 事业单位医疗 16.45 16.45221 住房保
9、障支出 11.56 11.56221 02 住房改革支出 11.56 11.56221 02 01 住房公积金 11.56 11.5672016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 535.98 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 466.70 466.70 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 57.97 57.97 九、医疗卫生与计划生育支出 16.45 16
10、.45 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 11.56 11.56 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 535.98 本年支出合计 552.68 552.68 年初财政拨款结转和结余 18.82 年末财政拨款结转和结余 2.12 2.12 一般公共预算财政拨款 18.82 基本支出结转 政府性基金预算财政拨款 0.00 项目支出结转和结余 2.12 2.12 总计 554.80 总计 554.80
11、554.80 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 466.70 450.50 16.20205 02 普通教育 423.97 423.97205 02 01 学前教育 423.97 423.97205 09 教育费附加安排的支出 42.73 26.53 16.20205 09 99 其他教育费附加安排的支出 42.73 26.53 16.20208 社会保障和就业支出 57.97 57.97208 05 行政事业单位离退休 57.97 57.97208 05 05
12、机关事业单位基本养老保险缴费支出32.67 32.67208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出25.30 25.30210 医疗卫生与计划生育支出 16.45 16.45210 05 医疗保障 16.45 16.45210 05 02 事业单位医疗 16.45 16.45221 住房保障支出 11.56 11.56221 02 住房改革支出 11.56 11.56221 02 01 住房公积金 11.56 11.56合计 552.68 536.48 16.20102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名
13、称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 393.44 393.44301 01 基本工资 43.49 43.49301 02 津贴补贴 8.53 8.53301 03 奖金 15.95 15.95301 04 其他社会保障缴费 22.46 22.46301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 164.89 164.89301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 32.67 32.67301 09 职业年金缴费 25.30 25.30301 99 其他工资福利支出 80.15 80.15302 商品和服务支出 110.69 110.69302 01 办公费 4.12 4.12302
14、 02 印刷费 1.15 1.15302 03 咨询费 0.80 0.80302 04 手续费 0.66 0.66302 05 水费 2.41 2.41302 06 电费 4.18 4.18302 07 邮电费 0.89 0.89302 08 取暖费302 09 物业管理费 19.35 19.35302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 31.84 31.84302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 5.57 5.57302 17 公务接待费302 18 专用材料费 8.85 8.85302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.56 0.56302 27 委托业务费 2.47 2.47302 28 工会经费 8.80 8.80302 29 福利费 6.86 6.86302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 0.03 0.03302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 12.15 12.15