关于会计工作自查报告关于会计工作自查报告(一)依据中华人民共和国会计法、医院财务制度、医院会计制度和行政事业单位内部掌握规范的有关规定,并参照财政局关于开展20*9*年度会计监督检查工作的通知要求,结合医院内部审计及外部审计检查实际状况,对本单位的财务状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下:一、组织领导为确保此次自查工作顺当进行,20*年5月5日收到_财政局通知后,医院准时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组,主动开展自查自纠工作。二、自查时间20*年*月*日至*月*日。三、自查方式自查小组成员参照财政局关于开展20*年度会计监督检查工作的通知逐条对比,实行账簿报表查阅和单据抽查等方式。四、自查结果根据州财政局关于开展20*年度会计监督检查工作的通知的要求,医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行状况进行核查,对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。(一)财务收支和财务管理方面