会计工作自查报告会计工作自查报告一、组织领导为确保此次自查工作顺当进行,2021 年5月5日收到_财政局通知后,医院准时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组,主动开展自查自纠工作。二、自查时间20XX 年5月5日至5月15 日。三、自查方式自查小组成员参照财政局关于开展2021年度会计监督检查工作的通知逐条对比,实行账簿报表查阅和单据抽查等方式。四、自查结果根据州财政局关于开展2021年度会计监督检查工作的通知的要求,医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行状况进行核查,对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。(一)财务收支和财务管理方面1、医院全部财政资金均按预算用途用法,支出真实合规。无违规以虚假发票报销猎取费用。2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、仔细执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现