人民币现金收付业务自查报告人民币现金收付业务自查报告根据中国人民银行关于开展石河子辖区20xx年人民币收付业务检查工作的通知(石银办20xx50号)文件要求,为进一步帮助人民银行做好辖区人民币收付业务监督管理,结合我行人民币收付业务实际状况,提出了具体的检查要求,针对人民币收付业务的内掌握度建设、营业场所公示内容、人民币缴存款质量等业务进行了自查,现将自查状况汇报如下:为进一步实行中华人民共和国人民币管理条例和中国人民银行残缺污损人民币兑换方法以及中国人民银行不宜流通人民币挑剔标准的相关规定,切实规范人民币收付业务,维护人民币信誉,提升我行公众可信度,树立文明服务窗口形象,我行组织职工仔细学习了相关文件,并对员工进行了业务培训。一、领导重视,仔细组织。为实行和配合好人民银行的检查工作要求,加强对我行人民币收付检查工作的组织领导,分行成立人民币收付工作自查领导小组,组员包括个人业务部、公司业务部、审计部、会计结算部。领导小组下设办公室,办公室设在会计结算部。在开展自查工作前,我行组织相关人员仔细学习和实行人民银行关于人民币支付检查的通知