卫生院财务自查报告卫生院财务自查报告依据县局关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支状况进行自查的通知的要求,xx卫生院根据自查的范围和项目,结合本院20xx年的实际状况,逐条对比,仔细核查,现将自查结果作以汇报:一、财务管理内控机制建设及制度执行状况1、本院根据会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度、会计监督制度、现金管理制度、原始凭证管理制度、财务报销制度、会计档案管理制度等,做到有章可循。2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算状况1、本院根据基层医疗卫生气构会计制度及权责发生制原则,采纳复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。2、全年收入状况:20xx年本院总收入为1004万元。其中:财政补助收入为928万元;医疗收入为7