大新人才交流中心2016年部门预算.DOC

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资源描述

1、1大新县人才交流中心 2016 年部门预算目 录第一部分:大新县人才交流中心概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分:大新县人才交流中心 2016 年部门预算报表表一:2016 年部门财政拨款收支总表表二:2016 年部门一般公共预算支出表表三:2016 年部门一般共公预算基本支出表四:2016 年部门“三公” 经费支出预算表表五:政府性基金拨款支出预算表表六:2016 年部门预算收支总表表七:2016 年部门收入预算总表表八:2016 年部门预算支出总表第三部分:大新县人才交流中心 2016 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收入支出总体情况二、2016年部门财政拨款支出预算

2、情况2三、2016 年部门财政资金安排的“三公” 经费预算情况第一部分:大新县人才交流中心概况一、大新县人才交流中心系大新县人力资源和社会保障局下属二层机构。主要职能为掌握全县人才队伍,拟订全县人才规划、人才政策;负责流动人员人事档案管理,承办单位和个人人事代事业务;收集、提供人才信息,建立人才信息库,为人才提供择业指导。大新县人才交流中心内设置机构只设办公室,负责本单位全面工作。二、大新县人才交流中心为全额拨款参照公务员管理的事业单位,机构事业编制 2 人,实有 2 人,享受独生子女补助政策 2 人。第二部分:大新县人才交流中心 2016 年部门预算报表预算 01 表2016 年部门财政拨款

3、收支总表编制单位:大新县人才交流中心 单位:万元收 入 支 出 项 目 一般公共预 算拨款 项 目(按支出功能科目分 类) 一般公共预 算拨款一、一般公共预算拨款 98.71 一、一般公共服务 96.901.经费拨款 98.71 二、外交 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 (1)专项收入安排的资金 四、公共安全 3(2)行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 (3)罚没收入安排的资金 六、科学技术 (4)国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 0.05(6)其他收入安的资金 九、社会保险基金支出 二

4、、上级转移支付安排的资金 十、医疗卫生 0.561.上级专项转移支付安排的资金 十一、节能环保 2.上级一般转移安排的资金 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 1.20二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 98.71 本 年 支 出 合 计 98.71五、上年结余收入 二十五、结转下年 1.一般

5、公共预算拨款结转 收 入 总 计 98.71 支 出 总 计 98.714预算 02 表2016 年部门一般公共预算支出表编制单位:大新县人才交流中心 单位:万元科目编码 类 款 项单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出* * * * * 1 2 6合计 98.71 14.89 83.81009003 大新县人事劳动保障局 98.71 14.89 83.81009003008 大新县人才交流中心 98.71 14.89 83.81201 10 01 行政运行(人力资源事务) 13.09 13.09 201 10 02 一般行政管理事务(人力资源事务) 2.00 2.0

6、0201 10 08 引进人才费用 81.81 81.81208 99 01 其他社会保障和就业支出 0.05 0.05 210 05 01 行政单位医疗 0.56 0.56 221 02 01 住房公积金 1.20 1.20 预算 03 表2016 年部门一般公共预算基本支出表单位:万元支出经济分类科 科目名称 一般公共 支出经济分类科 科目名称 一般公共 支出经济分类科 科目名称 一般公共5目编码 目编码 目编码类 款预算类 款预算类 款预算合计 14.89 301 工资福利支出 12.48 302 商品和服务支出 1.20 303 对个人和家庭的补助 1.22301 01 基本工资 4.

7、61 302 01 办公费 0.50 303 01 离休费 301 02 津贴补贴 4.65 302 02 印刷费 303 02 退休费 301 03 奖金 0.77 302 03 咨询费 303 03 退职(役)费 301 04 社会保障缴费 2.45 302 04 手续费 303 04 抚恤金 301 06 伙食补助费 302 05 水费 303 05 生活补助 301 07 绩效工资 302 06 电费 0.30 303 06 救济费 301 99其他工资福利支出 302 07 邮电费 0.30 303 07 医疗费 302 08 取暖费 303 08 助学金 302 09 物业管理费

8、303 09 奖励金 302 11 差旅费 303 10 生产补贴 302 12因公出国(境)费用 303 11 住房公积金 1.20302 13 维修(护)费 303 12 提租补贴 302 14 租赁费 303 13 购房补贴 302 15 会议费 303 14 采暖补贴 302 16 培训费 303 15 物业管理补贴 302 17 公务接待费 0.10 303 99其他对个人和家庭的补助支出 0.01302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 6302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31公

9、务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99其他商品和服务支出 预算 04 表2016 年部门“三公”经费支出预算表单位:万元全口径 其中:一般公共预算项 目 2015 年预算数2016 年预算数2016 年比2015 年增减% 2015 年预算数2016 年预算数2016 年比2015 年增减%* * 1 2 3 4 5 6一、“三公”经费小计 0.50 0.10 80 0.50 0.10 80 (一)因公出国(境)费用 (二)公务接待费 0.50 0.10 80 0.50 0.10 80 (三)公务用车费 1.公务用车运行费 72.公务用车购置费

10、 预算 05 表政府性基金拨款支出预算表编制单位:大新县人才交流中心 单位:万元科目编码 基本支出 项目支出类 款 项单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付赠与债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出贷款转贷及产权参股其他支出* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18预算 06 表2016 年部门预算收支总表编制单位:大新县人才交流中心 单位:万元收 入 支 出 项 目 2016 年预算数 项

11、目(按支出功能科目分类) 2016 年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016 年预算数一、一般公共预算拨款 98.71 一、一般公共服务 96.90 一、基本支出 14.891.经费拨款 98.71 二、外交 1.工资福利支出 12.482.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 2.商品和服务支出 1.208(1)专项收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 1.22(2)行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 二、项目支出 83.81(3)罚没收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 75.94(4)国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 2.商

12、品和服务支出 2.00(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 0.05 3.对个人和家庭的补助 5.87(6)其他收入安的资金 九、社会保险基金支出 4.对企事业单位的补贴 二、上级转移支付安排的资金 十、医疗卫生 0.56 5.转移性支出 1.上级专项转移支付安排的资金 十一、节能环保 6.债务利息支出 2.上级一般转移安排的资金 十二、城乡社区事务 7.基本建设支出 三、政府性基金拨款 十三、农林水事务 8.其他资本性支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 9.其他支出 1.国有资本经营收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 2.国有资源

13、(资产)有偿使用收入安排的资金 十六、商业服务业等事务 3.教育收费收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 4.其他收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十九、国土资源气象等事务 1.事业收入安排的资金 二十、住房保障支出 1.20 2.经营收入安排的资金 二十一、粮油物资储备事务 3.其他收入安排的资金 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 98.71 本 年 支 出 合 计 98.71 本 年 支 出 合 计 98.71五、上年结余收入

14、二十五、结转下年 三、结转下年 91.一般公共预算拨款结转 1.基本支出结转 2.政府性基金结转 2.项目支出结转 3.其他结转 收 入 总 计 98.71 支 出 总 计 98.71 支 出 总 计 98.71预算 07 表2016 年部门收入预算总表编制单位:大新县人才交流中心 单位:万元科目编码 一般公共预算预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的 收入安排的资金纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 上级转移支付类 款 项单位代码 单位名称 总计合计 经费拨款 小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资

15、源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金小计上级专项转移支付上级一般转移支付政府性基金拨款合计国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金上年结余* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24合计 98.71 98.71 98.71 009003 大新县人事劳动保障局 98.71 98.71 98.71 009003008 大新县人才交流中心 98.71 98.71 98.7

16、1 201 10 01 行政运行(人力资源事务)13.09 13.09 13.09 10201 10 02 一般行政管理事务(人力资源事务)2.00 2.00 2.00 201 10 08 引进人才费用 81.81 81.81 81.81 208 99 01 其他社会保障和就业支出0.05 0.05 0.05 210 05 01 行政单位医疗 0.56 0.56 0.56 221 02 01 住房公积金 1.20 1.20 1.20 预算 08 表2016 年部门预算支出总表编制单位:大新县人才交流中心 单位:万元科目编码 基本支出 项目支出类 款 项单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总

17、计合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15合计 98.71 14.89 12.48 1.20 1.22 83.81 75.94 2.00 5.87 009003 大新县人事劳动保障局 98.71 14.89 12.48 1.20 1.22 83.81 75.94 2.00 5.87 009003008 大新县人才交流中心 98.71 14.89 12.48 1.20 1.22 83.81 75.94 2.00 5.87

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