2021年信贷业务自查报告1.docx

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资源描述

信贷业务自查报告信贷业务自查报告为实行20XX年银监局对我市行信贷业务的专项治理工作。我行信贷人员主动开展学习商量,充分了解了本次专项治理工作的重要意义,明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性,进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性,并依据自身状况绽开自查。现将自查状况汇报如下:一、 自查状况与总体评价1、通过自查我行全体信贷人员都能够合规操作、顾全大局,不为眼前利益所动,站在我行与客户的角度去想问题、做工作。2、不计较个人得失,办理信贷业务时恪守原则,不怕吃苦,勇于奉献。3、能够加强自身爱岗敬业意识的培育,进一步增加服务意识,做到干一行、爱一行、专一行,自觉接受广阔客户监督,定期开展批判与自我批判,做一名合格的信贷人员。2、恪守规章制度能够根据国家金融法令,有关法规制度和我行信贷管理条例,具体办理信贷的相关业务,严格遵守信贷员八不准和十严禁。 在办理信贷业务的过程中,严格按规章制度进行贷款调查、审查审批,无违规放贷行为。对于调查中存在的风险隐患,也仔细分析加以商量,尽可能规避风险。对于贷后检查中发觉存在问题的,准时加以关注,防控不良。

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