信用社财务会计工作自查报告参考信用社财务会计工作自查报告参考我社依据xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案的文件精神,本着实事求是的原则,对本社的财务会计工作状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下:一、 关于会计内掌握度的执行状况我社在工作中严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位职责,使其相互分别、相互制约,以明确责任,防止舞弊。做到钱帐分管,双人临柜,交接手续完备。二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理状况我社始终以来加强对现金的管理,实施内部监督,无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理,并设有手工登记簿,做到帐实相符。三、关于会计的核算状况在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证会计数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方,有些对公支票户的对帐单不能准时收回,对对帐工作带来肯定的影响。四、关于存、贷款业务的核算状况对于存款业务能够根据会计法的有关规定操作。贷款业务明确了记账人员与审批人员、经