银行印章管理的自查报告银行印章管理的自查报告一:为保证印章用法、管理的正确性、平安性,我部依据联社有关文件的要求,对本部门印章用法管理状况进行自查,现将自查结果报告如下:一、自查的主要内容:我部对联社配置给本部门保管用法的印章。自查重点包括:印章保管、印章用法、印章交接/移交、印章收缴等。二、自查的状况经核查,我部目前管理的印章有印章的制作、领用、保管、用法状况如下:(一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的状况,全部现存的印章由联社办公室依据联社统筹支配,负责统一制作的。(二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的状况。(三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分别原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能仔细做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的状况。(四)印章用法方面。我部用法印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批