2021公司内部审计工作总结.docx

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公司内部审计工作总结2021审计部要配合财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员一是深入贯彻落实会计法等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性,下面是由我为您整理的“公司内部审计工作总结20xx”,仅供参考,欢迎大家前来阅读!公司内部审计工作总结20xx(一)近年来,xx供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的免疫系统,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。xx供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。xx供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通

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