1、景县政法委 2018 年部门预算信息公开(一)2018 年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责中共景县县委政法委员会职责根据党中央的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动。分析全县社会政治稳定形势,研究制定维护稳定工作措施,组织、协调和指导维护稳定工作,督导检查和推进有关部门对维护稳定工作措施的落实。研究制定全县政法工作和社会治安综合治理工作的具体政策措施,及时向县委提出建议;对一定时期的政法工作和社会治安综合治理工作,作出全局性部署,并督导贯彻落实。监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,研究和讨论有争议的重大、疑难
2、案件,参与大案、要案的指导和督办工作。组织、指导推动政法队伍建设和领导班子建设,组织、协调政法部门的纪检机构对干警违法违纪案件进行查处,参与查处涉及政法领导干部的案件,组织指导全县政法队伍教育培训工作,负责全县政法系统表彰奖励的审核工作。检查政法部门执行法律法规和党的方针、政策情况,公正执法情况,落实党的方针政策的具体措施;研究指导政法部门的执法监督工作。组织、协调社会治安综合治理工作,督导检查和推动全县各级各部门落实社会治安综合治理的各项措施。组织推动政法工作政策法律问题的调查研究,推动政法工作改革。组织政法系统先进典型的宣传报道和重大活动的宣传工作。办理县委及上级有关部门交办的其他事项。机
3、构设置情况内设机构:政法办公室、政法委信息中心、综治办、法学会。2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。(1 )收入说明反映本部门当年收入。2018 年预算收入 665.72 万元,其中:一般公共预算收入 665.72 万元,政府性基金预算收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0万元,财政专户收入 0 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。(2 )支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类
4、科目编制,反映年度部门预算中支出的总体情况。2018 年部门预算支出665.72 万元,其中,基本支出 79.22 万元,包括人员经费与公用经费;项目支出 586.5 万元,主要是雪亮工程建设 300 万元。(3 )比上年增减情况2018 年部门预算收支 665.72 万元,较 2017 年预算增加 260.82 万元,主要原因是:2018 年增加雪亮工程建设项目 300 万元。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 14.3 万元,主要用于公务交通补助 5.6 万元,邮电费 2.8 万元,公务接待费 2 万元。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018 年,财政拨款本部门“
5、三公”经费 0 万元,其中因公出国(境)经费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 10 万元(其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 10 万元);公务接待费 2 万元。与 2017 年相比,公务用车购置及运行维护费与 2017 年持平,无增减变化。公务接待费增加 2 万元,原因是 2017 年公务接待费有县委办列支变为 2018 年由本单位列支。5、绩效预算信息总体绩效目标景县政法委 2018 年度发展规划目标2018 年全县政法综治维稳工作总体思路是:认真学习党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“四个全面”战略布局,准确把握河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划总
6、体思路,以提高人民群众安全感和满意度为目标,以理念、体制机制、方式手段创新为动力,以基层基础建设为支撑,适应政法、综治工作新常态,牢记职责使命,坚守政治规矩,深入推进平安景县、法治景县、过硬队伍建设,完善立体化社会治安防控体系,提高维护公共安全能力水平,有效防范、化解、管控影响社会安定的突出问题,为景县“一年突破、三年翻番、五年跨越,提前建成小康社会”创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标216 中共景县县委政法委员会 单位:万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差一、维护社
7、会稳定指导、协调和督导全县各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。通过指导、协调和督导各级各部门,预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,同时全力做好县内各种重大活动安保工作,确保社会稳定。协调督导事项化解率85%75%65% 7% 3、平安建设全面推进社会治安防控体系建设,健全矛盾纠纷排查体系,夯实基层平安建设基础,建立平安建设考核奖励机制。完善实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序。 矛盾纠纷调处率 100%95%90% 90%重大矛盾纠纷举报奖励制度,对举报的重大矛盾纠纷问题、隐患进行奖励。公众满意率 90%
8、80% 70% 70%重大涉路安全事件不发生任何重大事件发生1 起重大事件,能及时处理,未造成影响发生1 起重大事件,能及时处理,造成一定影响发生1 起重大事件,未及时处理,造成重大影响宣传教育沿线学生、群众人次10 万人以上8 万人以上5 万人以上3 万人以下4、铁路护路深化平安铁路建设,净化沿线治安和列车运行安全环境,对铁路沿线的治安隐患进行排查、处置。积极推进护路工作站建设,加强铁路护路法律法规宣传和法制教育培训工作。深化平安铁路建设,健全治安防控体系,夯实基层基础,确保年内不发生爆炸铁路和颠覆列车重大案事件,不发生群体性冲击铁路等重大事件,净化沿线治安和列车运行安全环境,确保县内铁路沿
9、线治安秩序稳定。涉路突出问题整治率90%80%70% 70%公众满意率 90% 80% 70% 70%见义勇为宣传率90%80%70% 70% 5、见义勇为对见义勇为行为进行认定;对全县见义勇为人员和先进事迹进行广泛宣传,弘扬社会正气,宣传、倡导见义勇为精神对见义勇为行为进行认定;对全市县见义勇为人员和先进事迹进行广泛宣传,弘扬社会正气,宣传、倡导见义勇为精神 帮扶见义勇为人员人次5 人次3 人次2 人次0 人次乡镇综治中心完成率90%80%70% 70%全县城乡网格化管理覆盖率90%80%70% 70% 6、组织开展社会管理创新建立完善社会管理综合治理各项工作机制和体系。提升全县城乡网格化管
10、理覆盖率,提高社会管理综合治理信息化水平。加强乡(镇)、村两级综治中心建设,完成各级综治中心标准化建设。进一步加强乡(镇)、村两级综治信息系统(9+X乡(镇)、村两级综治中心建设达到规范化标准,2018 年底前,综治信息系统建设覆盖至所有乡镇和 30%的村. 乡镇综治信息化覆盖率90%80%70% 70%信息系统)建设,综治视联网建设,综治信息化初步实现现代化水平。完成率 90% 80% 70% 70%重点部位覆盖率90%80%70% 70% 7、“雪亮工程 ”建设加快县、乡级“ 雪亮工程” 综治共享平台建设,推进乡镇驻地“雪亮工程”建设和铁路沿线视频监控系统建设,并接入县、乡级“雪亮工程 ”
11、综治共享平台。逐步完成一、二、三、类视频资源接入工作。建成县、乡级“ 雪亮工程” 综治共享平台,乡镇驻地“ 雪亮工程”和铁路沿线视频监控系统,并接入县、乡级“ 雪亮工程” 综治共享平台。 联通比率 90% 80% 70% 70%三、政法政务管理 协调落实机关专项资金,对各项经费使用进行审批。保障机关日常工作正常运行,确保各项专项资金得到合理利用,推进各项工作扎实开展。因公牺牲、伤残特困干警资助率90%80%70% 70%政法系统培训计划完成情况4 期以上3 期以上2 期以上2 期以下宣传、报道采纳率90%80%70% 70%1、综合业务管理落实从优待警政策,定期关怀慰问牺牲、伤残、特困干警。组
12、织政法系统英模先进典型宣传,机关干部选学工作。开展全县政法系统分层分类宣传教育工作。做好景县长安网、新媒体建设管理,通讯员、技术人员培训工作。加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。加强政法网络建设,保障政法网安全运行。促进政法队伍整体素质和工作水平不断提高,确保政法网安全稳定运行。全年网络可用率99%98%90%90%以下司法救助息诉罢访率 100%95%90% 90%司法救助率 100% 95% 90% 90% 2、涉法涉诉救助对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人、涉法涉诉信访当事人给予救助。不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。 满意率 90
13、%80%70% 70%3、法学会 对我县民主法制建设中的重大理论问题和实践问题,进行学 对我县民主法制建设中的重大理论问题和实践问题,提出对 建议、意见采纳率 90% 80% 70% 70%法制活动参与率90%80%70% 70%术研讨,提出对策和建议;组织本县法学研究和法学交流,参与本地法制宣传,反映本县广大会员和法学界、法律界的意见与要求,推动我县法治建设工作。策和建议。参与本地法制宣传公众满意率 90% 80% 70% 70%6、政府采购信息2018 年,我部门安排政府采购预算 0 万元。7、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为 421.91 万元,本年度拟购置固定资产总额为 0 万元
14、。固定资产占用情况表编制部门:景县政法委 截止时间:2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值(万元)资产总额 421.911、房屋(平方米) 61.47 9.85其中:办公用房(平方米)2、车辆(台、辆) 1 9.433、其他固定资产 402.638、名词解释1、一般预算收入:县级财政当年拨付的资金。2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。4、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、其他需要说明的事项无