上海嘉定区住宅修缮.DOC

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资源描述

1、上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2017 年度决算目 录第一部分 上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心 2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心 2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心概况一、主要职能主

2、要承担受理工程报建、合同备案、开工审核、竣工备案等网上申报环节的核对、处理工作。监管住宅修缮工程招投标、施工推进等各环节工作。做好相关教育、宣传、业务指导工作。二、机构设置根据上述职责,上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心办事处设 1 个内设机构:办公室。第二部分 上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 9,761.59 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 3,368.49 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、

3、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 1,194.44 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 43.12九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出 4,380.87十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 6,109.51二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 10,956.03 本年支出合计 10,533.50用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 422.53总计 10,956.03 总计 10,956

4、.032017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 10,956.03 9,761.59 208 社会保障和就业支出 43.12 43.12 208 05 行政事业单位离退休 43.12 43.12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.53 30.53 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12.59 12.59 212 城乡社区支出 4,803.40 3,608.96 212 01 城乡社区管理事务 1,434.91 240.47 1,194

5、.44 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,434.91 240.47 1,194.44 212 13 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 3,368.49 3,368.49212 13 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 3,368.49 3,368.49221 住房保障支出 6,109.51 6,109.51221 01 保障性安居工程支出 6,100.00 6,100.00221 01 03 棚户区改造 6,100.00 6,100.00221 02 住房改革支出 9.51 9.51221 02 01 住房公积金 9.51 9.512017年度支出决算表单位

6、:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 10,533.50 293.10 10,240.40 208 社会保障和就业支出 43.12 43.12 208 05 行政事业单位离退休 43.12 43.12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.53 30.53 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12.59 12.59 212 城乡社区支出 4,380.87 240.47 4,140.40 212 01 城乡社区管理事务 1,012.37 240.47 771.91 2

7、12 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,012.37 240.47 771.91 212 13城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出3,368.49 3,368.49212 13 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 3,368.49 3,368.49221 住房保障支出 6,109.51 9.51 6,100.00221 01 保障性安居工程支出 6,100.00 6,100.00221 01 03 棚户区改造 6,100.00 6,100.00221 02 住房改革支出 9.51 9.51221 02 01 住房公积金 9.51 9.512017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 6,393.10 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 3,368.49 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 43.12 43.12 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 3,608.96 240.47 3,368.49十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出

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