上海交通大学附属中学浦东高中2016单位决算.DOC

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1、1上海交通大学附属中学浦东实验高中 2016 年度单位决算第一部分 上海交通大学附属中学浦东实验高中概况一、主要职能1、配合教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的高中教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。 2、贯彻执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。 3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。 4、负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。 5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责财务管理,改善办学条件等工作。 二、机构设置根据上述职责,上海交通大学附属中学浦东实验高中设

2、5个内设机构,包括:校务办、教务处、学生处、教研处、综合处。单位正职副职领导职数:4 个;内设机构正副职领导职数: 10 个。2第二部分 上海交通大学附属中学浦东实验高中 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,325.49 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 429.26 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 3,220.33五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术

3、支出 0.00六、其他收入 34.93 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 434.99九、医疗卫生与计划生育支出 158.95十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 110.60二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 41.78本年收入合计 3,789.68 本年支出合计 3,966.65用事业基金弥补收支差额 26.62

4、 结余分配 0.00年初结转和结余 284.70 年末结转和结余 134.353总计 4,101.00 总计 4,101.0042016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,789.68 3,325.49 0.00 429.26 0.00 0.00 34.93205 教育支出 3,081.14 2,620.95 0.00 429.26 0.00 0.00 30.93205 02 普通教育 2,893.55 2,462.19 0.00 429.26 0.00 0.00 2.10

5、205 02 04 高中教育 2,893.55 2,462.19 0.00 429.26 0.00 0.00 2.10205 09 教育费附加安排的支出 187.59 158.76 0.00 0.00 0.00 0.00 28.83205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 187.59 158.76 0.00 0.00 0.00 0.00 28.83208 社会保障和就业支出 434.99 434.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 421.11 421.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位

6、离退休 149.03 149.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 256.64 256.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005208 08 抚恤 13.88 13.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 13.88 13.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 158.95 158.95 0.

7、00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 158.95 158.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 158.95 158.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 110.60 110.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 110.60 110.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 110.60 110.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 4.00 0.00

8、 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00229 99 其他支出 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00229 99 01 其他支出 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0062016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,966.65 3,800.95 165.70 0.00 0.00 0.00205 教育支出 3,220.33 3,096.41 123.92 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 2

9、,975.41 2,974.44 0.97 0.00 0.00 0.00205 02 04 高中教育 2,975.41 2,974.44 0.97 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 244.92 121.97 122.95 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排 的支出 244.92 121.97 122.95 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 434.99 434.99 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 421.11 421.11 0.00 0.00 0.00 0.00208

10、 05 02 事业单位离退休 149.03 149.03 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 256.64 256.64 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 13.88 13.88 0.00 0.00 0.00 0.007208 08 01 死亡抚恤 13.88 13.88 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支 出 158.95 158.95 0.00 0.00 0.00

11、0.00210 05 医疗保障 158.95 158.95 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 158.95 158.95 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 110.60 110.60 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 110.60 110.60 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 110.60 110.60 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 41.78 0.00 41.78 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 41.78 0.0

12、0 41.78 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 41.78 0.00 41.78 0.00 0.00 0.0082016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,325.49 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 2,732.54 2,732.54 0.00

13、六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 434.99 434.99 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 158.95 158.95 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.009十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.

14、00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 110.60 110.60 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 3,325.49 本年支出合计 3,437.08 3,437.08 0.00年初财政拨款结转和结余 160.01 年末财政拨款结转和结余 48.42 48.42 0.00一般公共预算财政拨款 160.01 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 3,485.50 总计 3,485.50 3,485.50 0.00102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位

15、:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,732.54 2,638.42 94.12205 02 普通教育 2,516.45 2,516.45 0.00205 02 04 高中教育 2,516.45 2,516.45 0.00205 09 教育费附加安 排的支出 216.09 121.97 94.12205 09 99其他教育费附加安排的支出216.09 121.97 94.12208 社会保障和就 业支出 434.99 434.99 0.00208 05 行政事业单位 离退休 421.11 421.11 0.0

16、0208 05 02 事业单位离 退休 149.03 149.03 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.44 15.44 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出256.64 256.64 0.00208 08 抚恤 13.88 13.88 0.00208 08 01 死亡抚恤 13.88 13.88 0.00210 医疗卫生与计 划生育支出 158.95 158.95 0.00210 05 医疗保障 158.95 158.95 0.00210 05 02 事业单位医 疗 158.95 158.95 0.00221 住房保障支出 110.60 110.60 0.00221 02 住房改革支出 110.60 110.60 0.00221 02 01 住房公积金 110.60 110.60 0.00合计 3,437.08 3,342.96 94.12

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