1、上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017 年度决算目 录第一部分 上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队 2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队 2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队
2、概况一、主要职能以镇政府名义实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作;参与跨区域和重大整治活动;完成属地政府和区城管执法局交办的其他任务。二、机构设置(1)负责支持、协助局系统各单位的管理执法工作。(2)负责支持乡镇集镇管理与整治.(3)负责处理综治维稳、安全生产、应急等方面的突发事件。(4)负责数字城管相关市容市貌城市管理问题的巡查、发现、上报、核查。(5)完成领导交办的其他工作。第二部分 上海市金山区金山卫镇城市管理行政执法中队2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 744.83 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算
3、财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 127.68 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 27.17 九、医疗卫生与计划生育支出 10.44十、节能环保支出十一、城乡社区支出 750.94十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 83.79二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 872.51 本年支出合计 872.35用事业基金弥补收支差
4、额 结余分配年初结转和结余 0.01 年末结转和结余 0.17总计 872.52 总计 872.522017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 872.51 744.83 127.68 208 社会保障和就业支出 27.17 27.17 208 05 行政事业单位离退休 25.55 25.55 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.57 0.7 208 05 02 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.98 24.98 208 11 残疾人事业 1.63 1.63
5、 208 11 99 其他残疾人事业支出 1.63 1.63 210 医疗卫生与计划生育支出 10.44 10.44 210 11 行政事业单位医疗 10.44 10.44210 11 01 行政单位医疗 10.44 10.44212 城乡社区支出 751.11 623.43 127.68212 01 城乡社区管理事务 751.11 623.43 127.68212 01 02 一般行政管理事务 480.42 356.29 124.13212 01 04 城管执法 270.64 267.14 3.50221 住房保障支出 83.79 83.79221 02 住房改革支出 83.79 83.79
6、221 02 01 住房公积金 18.75 18.75221 02 03 购房补贴 65.04 65.042017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 872.35 391.93 480.42 208 社会保障和就业支出 27.17 27.17 208 05 行政事业单位离退休 25.55 25.55 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.57 0.57 208 05 02 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.98 24.98 208 11 残疾人事业 1.63 1.
7、63 208 11 99 其他残疾人事业支出 1.63 1.63 210 医疗卫生与计划生育支出 10.44 10.44 210 11 行政事业单位医疗 10.44 10.44210 11 01 行政单位医疗 10.44 10.44212 城乡社区支出 750.95 270.53 480.42212 01 城乡社区管理事务 750.95 270.53 480.42212 01 02 一般行政管理事务 480.42 480.42212 01 04 城管执法 270.53 270.53221 住房保障支出 83.79 83.79221 02 住房改革支出 83.79 83.79221 02 01
8、住房公积金 18.75 18.75221 02 03 购房补贴 65.04 65.042017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 744.83 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 27.17 27.17 九、医疗卫生与计划生育支出 10.44 10.44 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 623.44 623.44 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出