上海浦东新区凌桥镇中心小学2016单位决算.DOC

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1、1上海市浦东新区凌桥镇中心小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区凌桥镇中心小学概况一、主要职责本校由上海市浦东新区教育局举办,经登记批准,是具有法人资格的办学机构,是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。始终把为每一个学生服务作为学校的根本任务,努力优化学校环境,优化学校课程体系,优化教师的专业水平,为每一位学生的全面、健康、个性、可持续性发展,提供最好的教育教学条件。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区凌桥镇中心小学设个内设机构 2 个,包括:教育教学管理部、和后勤服务部。2第二部分上海市浦东新区凌桥镇中心小

2、学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,149.43 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 2,705.77五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 3.58 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 376.94九、医疗卫生与计划生育支出 93.13十、节能环保支出 0.00十

3、一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 65.84二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 3.30本年收入合计 3,153.01 本年支出合计 3,244.98用事业基金弥补收支差额 0.21 结余分配 0.00年初结转和结余 134.75 年末结转和结余 42.98总计 3,287.96 总计 3,287.9632016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目

4、名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,153.01 3,149.43 0.00 0.00 0.00 0.00 3.58205 教育支出 2,614.00 2,613.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48205 02 普通教育 2,596.37 2,595.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48205 02 05 小学教育 2,596.37 2,595.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48205 09 教育费附加安排的支出 17.63 17.63 0.00 0.00 0.00

5、 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 17.63 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 376.94 376.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 371.05 371.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 40.55 40.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.91 184.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 0

6、5 06 机关事业单位职业年金缴费支出 145.59 145.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004208 08 01 死亡抚恤 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 93.13 93.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 93.13 93.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 93.13 93.13 0.00 0.00 0.00 0.00

7、 0.00221 住房保障支出 65.84 65.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 65.84 65.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 65.84 65.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10229 99 其他支出 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10229 99 01 其他支出 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1052016年度支

8、出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,244.98 3,122.45 122.53 0.00 0.00 0.00205 教育支出 2,705.77 2,586.54 119.23 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 2,671.50 2,586.54 84.96 0.00 0.00 0.00205 02 05 小学教育 2,671.50 2,586.54 84.96 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 34.27 0.00 34.27 0.0

9、0 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 34.27 0.00 34.27 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 376.94 376.94 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 371.05 371.05 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 40.55 40.55 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.91 184.91 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 145.

10、59 145.59 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.006208 08 01 死亡抚恤 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 93.13 93.13 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 93.13 93.13 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 93.13 93.13 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 65.84 65.84 0.00 0.00 0.00 0.00221 02

11、住房改革支出 65.84 65.84 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 65.84 65.84 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 3.30 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 3.30 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 3.30 0.00 3.30 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,149.4

12、3 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 2,705.09 2,705.09 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 376.94 376.94 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 93.13 93.13 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农

13、林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.008十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 65.84 65.84 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 3,149.43 本年支出合计 3,241.00 3,241.00 0.00年初财政拨款结转

14、和结余 134.55 年末财政拨款结转和结余 42.98 42.98 0.00一般公共预算财政拨款 134.55 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 3,283.98 总计 3,283.98 3,283.98 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,705.09 2,585.86 119.23205 02 普通教育 2,670.82 2,585.86 84.96205 02 05 小学教育 2,670.82 2,585.86 84.96205 09 教

15、育费附加安排的支出 34.27 0.00 34.27205 09 99 其他教育费附加安排的支出 34.27 0.00 34.27208 社会保障和就业支出 376.94 376.94 0.00208 05 行政事业单位离退休 371.05 371.05 0.00208 05 02 事业单位离退休 40.55 40.55 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出184.91 184.91 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出145.59 145.59 0.00208 08 抚恤 5.90 5.90 0.00208 08 01 死亡抚恤 5.90 5.90 0

16、.00210 医疗卫生与计划生育支出 93.13 93.13 0.00210 05 医疗保障 93.13 93.13 0.00210 05 02 事业单位医疗 93.13 93.13 0.00221 住房保障支出 65.84 65.84 0.00221 02 住房改革支出 65.84 65.84 0.00221 02 01 住房公积金 65.84 65.84 0.00合计 3,241.00 3,121.77 119.23102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支

17、出 2,126.56 2,126.56 -301 01 基本工资 305.07 305.07 -301 02 津贴补贴 78.14 78.14 -301 03 奖金 131.51 131.51 -301 04 其他社会保障缴费 127.23 127.23 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 1,078.18 1,078.18 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 184.91 184.91 -301 09 职业年金缴费 145.59 145.59 -301 99 其他工资福利支出 75.93 75.93 -302 商品和服务支出 629.60 -

18、629.60302 01 办公费 37.60 - 37.60302 02 印刷费 19.19 - 19.19302 03 咨询费 3.88 - 3.88302 04 手续费 0.25 - 0.25302 05 水费 5.39 - 5.39302 06 电费 15.14 - 15.14302 07 邮电费 5.29 - 5.29302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 127.12 - 127.12302 11 差旅费 0.00 - 0.00302 12 因公出国(境)费用 0.00 - 0.00302 13 维修(护)费 103.83 - 103.83302 14

19、租赁费 0.00 - 0.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 21.38 - 21.38302 17 公务接待费 4.82 - 4.82302 18 专用材料费 22.51 - 22.51302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 2.17 - 2.17302 27 委托业务费 31.32 - 31.32302 28 工会经费 49.50 - 49.50302 29 福利费 34.04 - 34.04302 31 公务用车运行维护费 16.01 - 16.01302 39 其他交通费用 0.16 - 0.16302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 129.99 - 129.99

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