1、1上海市浦东新区大团小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区大团小学概况一、主要职能1、校务办:在校长室领导下,综合协调学校事务。负责各类文件的运转和管理工作;负责起草学校工作计划和四年规划、工作总结、重要报告;负责学校发文的审阅、重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作;负责文秘、宣传、信访、保密、文书档案及学校的行政事务工作;负责全校教职工的人事安排、定编设岗、岗位聘任、劳动工资、职务(职称)晋升和考核奖惩等具体办理工作;负责离退休教职工的管理和服务工作;负责学校的安全保卫工作;负责学校的对外交流等工作。2、教导处:在校长室领导下,全面负责学校日常教学管理工作。负责制定学校的教
2、学工作计划,安排教师课务和编排课程表;负责建立教学管理制度,组织各项考试、竞赛工作;负责建立健全学生学籍档案,办理学生转学、休学、复学等手续;负责做好招生和编班工作,组织好学生毕业的相关工作;协助做好学校德育管理工作,检查督促学生行为规范的落实;负责组织班主任的培训、管理和考核工作;负责做好学生的心理健康教育、2安全教育和法制教育;负责做好学生的体育、卫生、艺术教育工作等;负责督促教研组长开展教研活动;负责做好各种教育教学报表的统计上报工作;负责组织公开教学活动;负责做好学生课本的订购工作等。3、总务处:在校长室领导下,全面负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划;负责校产管理、规
3、章制度制定、学校财务管理工作;负责编制学校经费的预算、年终决算工作;负责学校食堂的管理工作;负责教学物资采购、供应、保管和维护工作;负责学校的基建维修工作;负责做好校园环境的绿化、美化、净化工作等。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区大团小学设 3 个内设机构,包括:校务办、教导处、总务处。3第二部分 上海市浦东新区大团小学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,619.26 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出
4、0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,397.75五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 1.39 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 215.68九、医疗卫生与计划生育支出 54.24十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 37.45二十、
5、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 3.00本年收入合计 1,620.65 本年支出合计 1,708.13用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 101.65 年末结转和结余 14.17总计 1,722.30 总计 1,722.3042016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,620.65 1,619.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39205 教育支出 1,312.07 1,311.88 0.00 0.00 0.00
6、0.00 0.19205 02 普通教育 1,308.43 1,308.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19205 02 02 小学教育 1,308.43 1,308.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19205 09 教育费附加安排的支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 215.68 215.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 21
7、5.68 215.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.72 107.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 89.08 89.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005210 医疗卫生与计划生育支出 54.24 54.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 54.24 54.24 0.00 0.
8、00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 54.24 54.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 37.45 37.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 37.45 37.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 37.45 37.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20229 99 其他支出 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0
9、.00 1.20229 99 01 其他支出 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2062016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,708.13 1,615.81 92.32 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1,397.75 1,308.43 89.32 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,380.51 1,308.43 72.08 0.00 0.00 0.00205 02 02 小学教育 1,380.51 1,30
10、8.43 72.08 0.00 0.00 0.00205 09 教育附加安全支出 17.24 0.00 17.24 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育附加安排支出 17.24 0.00 17.24 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 215.68 215.68 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 215.68 215.68 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 18.88 18.88 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107
11、.72 107.72 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 89.08 89.08 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 54.24 54.24 0.00 0.00 0.00 0.007210 05 医疗保障 54.24 54.24 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 54.24 54.24 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 37.45 37.45 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 37.45 37.45 0.00 0.
12、00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 37.45 37.45 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.0082016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,619.26 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.0
13、0二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 1,397.56 1,397.56 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 215.68 215.68 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 54.24 54.24 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输
14、支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.009十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 37.45 37.45 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 1,619.26 本年支出合计 1,704.93 1,704.93 0.00年初财政拨款结转和结余 99.85 年末财政拨款结转和结余 14.1
15、7 14.17 0.00一般公共预算财政拨款 99.85 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,719.10 总计 1,719.10 1,719.10 0.00102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,397.56 1,308.24 89.32205 02 普通教育 1,380.32 1,308.24 72.08205 02 02 小学教育 1,380.32 1,308.24 72.08205 09 教育费附加安排的支出 17.24 0.00 17.2420
16、5 09 99其他教育费附加安排的支出17.24 0.00 17.24208 社会保障和就业支出 215.68 215.68 0.00208 05 行政事业单位离退休 215.68 215.68 0.00208 05 02 事业单位离退休 18.88 18.88 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出107.72 107.72 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出89.08 89.08 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 54.24 54.24 0.00210 05 医疗保障 54.24 54.24 0.00210 05 02 事业单位医疗 54.24 54.24 0.00221 住房保障支出 37.45 37.45 0.00221 02 住房改革支出 37.45 37.45 0.00221 02 01 住房公积金 37.45 37.45 0.00合计 1,704.93 1,615.62 89.32