上海浦东新区黄楼镇中心小学单位2016单位决算.DOC

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1、1上海市浦东新区黄楼镇中心小学单位 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区黄楼镇中心小学单位概况一、主要职能(一)贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。 (二)依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质。研究拟定学校发展规划和年度计划,规划学校体育卫生教育、心理健康教育、艺术教育和科技教育工作,负责做好安全保卫工作。(三)德育为首。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。学校抓重点、抓落实,拓宽舞台,以活动促发展,努力促进队员的健康成长和素质教育的全面推进。(四)

2、能力为重。学校以素质教育为目标,加强常规教学管理力度,遵循教学规律,深化课堂教学改革,减轻学生课业负担,努力提高教师教育教学水平,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。2(五)安全第一。做好校园安全工作,开展师生安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。(六)积极配合完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区黄楼镇中心小学内设机构6 个,包括:校长书记室、工会、教导处、总务处、德育处、大队部。岗位类别 名称 职数 职级 备注单位正职 校长兼书记 1 未定级 兼专技 1单位副职 副校长 1 未定级 兼专技 1教导主任 1 未

3、定级 兼专技 1内设机构正职总务主任 1 未定级 兼专技 1教导副主任 1 未定级 兼专技 1教导副主任 1 未定级 兼专技 1教导副主任 1 未定级 兼专技 1内设机构副职德育教导 1 未定级 兼专技 1管理小计 8 83第二部分 上海市浦东新区黄楼镇中心小学单位 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,147.70 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经

4、营收入 0.00 五、教育支出 1,827.27五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 0.93 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 290.59九、医疗卫生与计划生育支出 69.51十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 47.85二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.65本年收入合计

5、 2,148.63 本年支出合计 2,235.87用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.52年初结转和结余 116.42 年末结转和结余 28.664总计 2,265.05 总计 2,265.0552016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,148.63 2,147.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93205 教育支出 1,740.28 1,739.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53205 02 普通教育 1,735.73 1

6、,735.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53205 02 02 小学教育 1,735.73 1,735.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53205 09 教育费附加安排的支出 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 4.55 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 290.59 290.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 284.45 284.45 0.00 0.00 0.00 0.0

7、0 0.00208 05 02 事业单位离退休 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.01 138.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金 109.44 109.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006208 08 01 死亡抚恤 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 69.51

8、69.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 69.51 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 69.51 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 47.85 47.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 47.85 47.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 47.85 47.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.40 0.00 0

9、.00 0.00 0.00 0.00 0.40229 99 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40229 99 01 其他支出 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4072016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2,235.87 2,097.17 138.70 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1,827.27 1,689.22 138.05 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,7

10、94.18 1,689.22 104.96 0.00 0.00 0.00205 02 02 小学教育 1,794.18 1,689.22 104.96 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 33.09 0.00 33.09 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 33.09 0.00 33.09 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 290.59 290.59 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 284.45 284.45 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02

11、事业单位离退休 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.01 138.01 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金 109.44 109.44 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.008208 08 01 死亡抚恤 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 69.51 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 69.5

12、1 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 69.51 69.51 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 47.85 47.85 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 47.85 47.85 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 47.85 47.85 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他

13、支出 0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.0092016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,147.70 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 1,827.27 1,827.27 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0

14、.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 290.59 290.59 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 69.51 69.51 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.0010十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 47.85 47.85 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 2,147.70 本年支出合计 2,235.22 2,235.22 0.00年初财政拨款结转和结余 112.77 年末财政拨款结转和结余 25.25 25.25 0.00一般公共预算财政拨款 112.77 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,260.47 总计 2,260.47 2,260.47 0.00

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