1、贵阳市第一人民医院 2018 年度预算一、医院基本情况贵阳市第一人民医院始建于 1919 年 7 月,经 90 余年的奋斗与发展,现已成为集医疗、科研、教学、预防、保建、康复和急救于一体的市属首家三级甲等综合医院。目前,院年门诊量约 64 万人次,年出院约 3.1 万人次,年手术台数 2.1 万台次,承担着贵阳市广大市民的基本医疗保险定点任务,是贵州省卫生厅批准的省外转诊医院之一,同时也是省市医保定点向省外转诊的四家医院之一。2011 年 6 月,贵阳市委、市政府做出“继续巩固完善院本部,加快建设一分院”的重要决定,在 贵阳市 龙洞堡新城规划筹建我院分院。龙洞堡分院编制床位 1000 张,拟建
2、为生态型、园林式、现代化,具有世界水平、国内一流的三级甲等综合性医院。目前龙洞堡分院建设主体工程已完成,住院大楼已投入使用,部分病区已经收治病人。二、2018 年预算申报情况(一)预算申报总体情况2018 年度申报总收入 783,324,060.25 元(其中:医疗收入723,967,260.21 元、财政补助收入 49,306,800.04 元、其他收入7,000,000.00 元、财政项目补助收入 2,650,000.00 元、科研项目收入 400,000.00 元)与上年度总收入 667,638,516.09 元(其中:医疗收入 603,105,355.24 元、财政补助收入 28,32
3、3,900.00 元、其他收入 18,544,562.18 元、财政项目补助收入 17,444,698.67、科研项目 311,000.00 元)相比增加 115,685,544.16 元增涨 17.33%;2018年度申报总成本 767,002,649.09 元,与上年度总支出675,477,878.59 元相比增加 91,524,770.05 元增长 13.55%;2018年度预算收支结余为 16,281,411.16 元,比 2017 年收支结余-1,843,880.21 元增加 18,125,291.37 元。(二)预算收入情况1、医疗收入门诊收入说明:预计 2018 年度门诊收入 2
4、96,647,910.15元,其中门诊服务收入 162,206,875.00 元,较上年度125,587,931.00 增加 36,618,944.00 元,主要系预计门诊人次为760,400 较上年度门诊人次 645,234 增加 115,166 人次、门诊次均收费 213.00 元较上年度门诊次均收费 195 元增加 6.13 元产生,增加主要原因系 2017 年部分医疗收费价格调整。预计 2018 年门诊药品收入 116,910,201.00 元,占门诊收入比率为 50.69%,较上年度 119,965,679.00 元减少 3,055,478.00 元。卫生材料收入8,042,552.
5、00 元占门诊收入比率为 3.48%,分别较上年度7,435,493.00 增加 607,059.00%。住院收入说明:预计 2018 年度住院服务类收入181,458,649.00 元,较上年度 157,716,71.00 元增加 23,741,939.00元,主要系预计 2018 年出院人次为 29311 人次、住院人均收费6190.80 元分别较上年度 26694 人次及 5930 元增加了 2617 人次及 260.80 元,增加主要原因系 2018 年调整了医疗收费价格。预计 2018 年住院药品收入 112,627,575.00 元,占住院收入比率为32.42%,较 上年度 102
6、,316,859.00 元增加 10,310,716.00 元。卫生材料收入 53,287,062.00 元占住院收入比率为 15.34%,分别较上年度 47,115,372.00 增加 6,171,690.00 元。2、财政补助收入2018 年度预算财政补助收入 66,497,656.00 元,其中:财政基本补助收入 64,497,656.00 元,主要为离退休人员费用34,883,200.00 元及一分院贷款财务费用 29,614,456.00 元,财政项目补助收入 2,000,000.00 元,主要为购置颈部血管设备项目拨款。3、科教项目收入2018 年度预算科教项目收入 400,000
7、.00 元。4、其他收入2018 年度预算其他收入 6,800,000.00 元,包含:食堂收入、培训收入、租金收入、银行存款利息收入、社区收入及其他收入。(三)预算支出情况1、人员经费支出2017 年度医院总人数为 1963 人,共计支付人员经费222,275,908.95 元,其中:医疗人员 1247 人,支付人员经费160,855,366.27 元,人均 128,993.88 元;管理人员 227 人,支付人员经费 29,281,610.38 元,人均 128,993.88 元;离退休人员 489 人,支付人员经费 32,138,932.30 元。2018 年度预计医院总人数为 1981
8、 人,较上年增加 18 人,预算支付人员经费 232,373,200.00 元,较上年增加 10,097,291.05元,其中(就 2016 年度预计医院总数进行说明):医疗人员 1260人,支付人员经费 167,878,279.00 元,人均 133,236.73 元;管理人员 232 人,支付人员经费 30,910,921.00 元,人均 133,236.73 元;离退休人员 489 人,支付人员经费 33,584,000.00 元。2、医疗成本支出(费用类)2018 年预算医疗成本(费用类)45,063,357.50 元,较上年度38,976,388.40 元增加 6,086,969.1
9、0 元,主要预算支出为:固定资产折旧 23,657,964.00 元、无形资产摊销 400,000.00 元、提取医疗风险基金 1,600,000.00 元、其他费用 19,405,393.50 元(其中:维修费 7,361,535.50 元、委托业务费 4,873,000.00 元、其他费用5,446,499.37 元等)。3、管理费用支出(费用类)2018 年预算管理费用(费用类)18,046,804.50 元,较上年度15,516,715.94 元增加 2,530,088.56 元,主要预算支出为:固定资产折旧 1,422,036.00 元、其他费用 16,624,768.50 元(其中
10、:电费2,954,100.00 元、物业管理费 4,437,900.00 元、维修费1,793,464.50 元、工会经费 1,400,000.00 元、其他费用4,152,000。00 元等)。4、借款及借款费用2017 年末医院短期借款余额为 22,000,000.00 元,2018 年预计增加短期借款 42,000,000,.00 元,偿还短期借款22,000,000.00 元,2018 年医院短期借款余额预计为42,000,000.00 元。2018 年预计支出短期借款利息 1,953,056.00元。2017 年末医院长期借款余额为 325,500,000.00 元,2018年预计增
11、加长期借款 216,900,000.00 元,偿还长期借款42,000,000.00 元,2018 年末医院长期借款余额预计为499,000,000.00 元。2018 年预计支出长期借款利息 23,952,500.00元,其中:资本化利息 23,952,500.00 元。2017 年度医院融资租赁应付款余额 44,335,550.00 元,2018 年度预计增加融资租赁 6,956,000.00 元,偿还融资租赁款15,882,999.96 元,2018 年末医院融资租赁款余额为35,408,550.04 元。5、重大资本支出2018 年预计医院重大资本支出为 666,406,000.00
12、元,其中:(1)设备购置支出 295,900,000.00 元,主要为购置一分院医疗设备,预计支付 250,000,000.00 元;购置一分院家具设备,预计支付 45,900,000.00 元;(2)工程类项目支出 370,506,000.00 元,其中涉及金额较大的有:一分院项目,该项目于 2012 年开始建设,建设期 5 年,预计 2016 年完工,项目预算总投资 703,000,000.00 元,截至2017 年已投入 333,100,000.00 元,预计 2018 年投入370,506,000.00 元。三、其他重大事项说明1、“三公 经费 ”及会议费预测说 明预测 2018 年度
13、医院“三公经费” 支出合 计为 337,096.00 元,会议费支出 100,000.00 元。其中:招待费测算说明 :预测 2018 年度医院招待费支出77,099.00 元,系根据上年预测;公务用车使用费测算说明 :预测 2018 年度医院公务用车使用费支出 260,000.00 元,系根据 2015 年数据预测;公务出国费测算说明 :预测 2018 年度医院公务出国费支出 0 元;会议费测算说明:预测 2018 年度医院会议费支出100,000.00 元,系根据 2017 年临床科室参加培训会议情况预测;3、固定资产投入情况说明预测 2018 年医院使用财政资金购置固定资产4,790,000,000.00 万元。4、政府采购预算说明医院政府采购预算 4,790,000,000.00 万元,为项目支出政府采购。贵阳市第一人民医院2018 年 4 月 30 日