1、1上海市历城中学 2016 年度单位决算第一部分 上海市历城中学概况一、主要职能(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。(2)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。(3)制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。(4)按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。(5)以现代教育科学理论为指导,坚持科学发展观,在新课程背景下实施“科研兴校 ”方略,确立教育科研在学校发展中的先导
2、地位,以实验项目为龙头课题,营造全员参与的教育科学研究氛围,提升科研水平,让教育科研成为学生成长、教师发展和学校特色建设的助推器,实现学校新的跨越。(6)坚持 “以人为本,德育为先”学校德育工作目标,根据初中生的身心特点,积极探索初中生思想道德教育规律。以两纲教育为抓手,养成教育为内容,树理想信念之魂,立民2族精神之根,促进学生全面发展,培养身体健康、心理健全、具有一定科学艺术素养、有一定特长的合格中学生。二、机构设置上海市历城中学设 3 个内设机构,包括:教导处:分管教育教学、课程设置校务办公室:行政、人事、总务德育处:学生德育工作、青保3第二部分 上海市历城中学 2016 年度单位决算表2
3、016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,781.80 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,526.44五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 7.33 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 300.81九、医疗卫生与计划生育支出 59.82十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二
4、、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 41.69二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 4.10本年收入合计 1,789.13 本年支出合计 1,932.86用事业基金弥补收支差额 66.84 结余分配 0.00年初结转和结余 102.79 年末结转和结余 25.90总计 1,958.76 总计 1,958.7642016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入
5、上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,789.13 1,781.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7.33205 教育支出 1,380.48 1,379.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00205 02 普通教育 1,365.18 1,364.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00205 02 03 初中教育 1,365.18 1,364.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00205 09 教育费附加安排的支出 15.30 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205
6、09 99 其他教育费附加安排的支出 15.30 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 300.81 300.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 282.90 282.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 67.61 67.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.71 118.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年
7、金缴费支出 96.58 96.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005208 08 01 死亡抚恤 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 59.82 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 59.82 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 59.82 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保
8、障支出 41.69 41.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 41.69 41.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 41.69 41.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.3322 999 其他支出 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.3322 999 01 其他支出 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.3362016年度支出决算表单位:万元项目功
9、能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 1,932.86 1,844.12 88.74 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1,526.44 1,441.80 84.64 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,507.70 1,441.80 65.90 0.00 0.00 0.00205 02 03 初中教育 1,507.70 1,441.80 65.90 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 18.74 0.00 18.74 0.00 0.00 0.00205 09
10、 99 其他教育费附加安排的支出 18.74 0.00 18.74 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 300.81 300.81 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 282.90 282.90 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 67.61 67.61 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.71 118.71 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 96.58 96.58 0.00 0.00
11、 0.00 0.00208 08 抚恤 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 17.91 17.91 0.00 0.00 0.00 0.007210 医疗卫生与计划生育支出 59.82 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 59.82 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 59.82 59.82 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 41.69 41.69 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 41.69 41
12、.69 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 41.69 41.69 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.0022 999 其他支出 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.0022 999 01 其他支出 4.10 0.00 4.10 0.00 0.00 0.0082016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,781.80 一、一般公共服务支出 0.
13、00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 1,458.59 1,458.59 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 300.81 300.81 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 59.82 59.82 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00
14、0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.009十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 41.69 41.69 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 1,781.80 本年支出合计 1,860.91 1,860.91 0.00年初财政拨款结转和结余 101.79 年末财政
15、拨款结转和结余 22.67 22.67 0.00一般公共预算财政拨款 101.79 0.00政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00总计 1,883.58 总计 1,883.58 1,883.58 0.00102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,458.59 1,373.95 84.64205 02 普通教育 1,439.85 1,373.95 65.90205 02 03 初中教育 1,439.85 1,373.95 65.90205 09 教育费附加安排的
16、支出 18.74 0.00 18.74205 09 99 其他教育费附加安排的支出18.74 0.00 18.74208 社会保障和就业支出 300.81 300.81 0.00208 05 行政事业单位离退休 282.90 282.90 0.00208 05 02 事业单位离退休 67.61 67.61 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出118.71 118.71 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出96.58 96.58 0.00208 08 抚恤 17.91 17.91 0.00208 08 01 死亡抚恤 17.91 17.91 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 59.82 59.82 0.00210 05 医疗保障 59.82 59.82 0.00210 05 02 事业单位医疗 59.82 59.82 0.00221 住房保障支出 41.69 41.69 0.00221 02 住房改革支出 41.69 41.69 0.00221 02 01 住房公积金 41.69 41.69 0.00合计 1,860.91 1,776.27 84.65