上海浦东新区北蔡镇.DOC

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资源描述

1、上海市浦东新区北蔡镇人民政府2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东新区北蔡镇人民政府是基层行政机关。主要职能包括:1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;2、 执行本行政区域

2、内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、 保护各种经济组织的合法权益;5、 保障少数民族的权得和尊重少数民族的风俗习惯;6、 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;7、 办理上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区北蔡镇人民政府设 7 个内设机构,包括:党政办公室(法制办公室) 、党建工作办公室、社区建

3、设和服务办公室、社会稳定办公室(信访办公室) 、规划建设和环保办公室、城镇运行管理办公室、区域发展办公室。此外,按规定设置人大、纪检监察、人民武装等机构及工会、共青团、妇联组织,监察机构增挂审计室牌子。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 31691.93 一、一般公共服务支出 11569.48其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出 124.59四、经营收入 五、教育支出 95.98五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 13.69

4、 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 872.94九、医疗卫生与计划生育支出 699.51十、节能环保支出十一、城乡社区支出 9455.09十二、农林水支出 8506.84十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 130.00二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 237.50本年收入合计 31705.62 本年支出合计 31691.93用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 13.69总计 31705.62 总计 31705.622017年度收入决算表单位:

5、万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 31705.62 31691.93 13.69 201 一般公共服务支出 11583.17 11569.48 13.69201 01 人大事务 122.41 122.41201 01 04 人大会议 45.51 45.51201 01 99 其他人大事务支出 76.90 76.90201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 9400.16 9386.47 13.69201 03 01 行政运行 5184.78 5171.09 13.69 201 03 03 机

6、关服务 2550.00 2550.00 201 03 08 信访事务 403.39 403.39 201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1261.99 1261.99 201 29 群众团体事务 807.84 807.84 201 29 01 行政运行 707.84 707.84 201 29 99 其他群众团体事务支出 100.00 100.00201 32 组织事务 482.64 482.64201 32 99 其他组织事务支出 482.64 482.64201 33 宣传事务 466.80 466.80201 33 99 其他宣传事务支出 466.80 466.80

7、201 34 统战事务 30.92 30.92201 34 99 其他统战事务支出 30.92 30.92201 36 其他共产党事务支出 272.40 272.40201 36 99 其他共产党事务支出 272.40 272.40204 公共安全支出 124.59 124.59204 06 司法 124.59 124.59204 06 04 基层司法业务 124.59 124.59205 教育支出 95.98 95.98205 01 教育管理事务 95.98 95.98205 02 05 其他教育管理事务支出 95.98 95.98208 社会保障和就业支出 872.94 872.94208

8、 02 民政管理事务 802.51 802.51208 02 04 拥军优属 57.13 57.13208 02 05 老龄事务 643.13 643.13208 02 08 基层政权和社区建设 68.81 68.81208 02 99 其他民政管理事务支出 33.44 33.44208 08 抚恤 8.06 8.06208 08 05 义务兵优待 8.06 8.06208 11 残疾人事业 62.37 62.37208 11 99 其他残疾人事业支出 62.37 62.37210 医疗卫生与计划生育支出 699.51 699.51210 04 公共卫生 271.19 271.19210 04

9、 99 其他公共卫生支出 271.19 271.19210 07 计划生育事务 79.99 79.99210 07 99 其他计划生育事务支出 79.99 79.99210 10 食品和药品监督管理事务 12.00 12.00210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 12.00 12.00210 11 行政事业单位医疗 66.83 66.83210 11 01 行政单位医疗 66.83 66.83 210 12 财政对基本医疗保险基金的补助 269.50 269.50210 12 03 财政对新型农村合作医疗基金的补助 269.50 269.50212 城乡社区支出 9455.09

10、9455.09212 01 城乡社区管理事务 177.33 177.33212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 177.33 177.33212 03 城乡社区公共设施 744.36 744.36212 03 99 其他城乡公共设施支出 744.36 744.36212 05 城乡社区环境卫生 4995.77 4995.77212 05 01 城乡社区环境卫生 4995.77 4995.77212 99 其他城乡社区支出 3537.63 3537.63212 99 99 其他城乡社区支出 3537.63 3537.63213 农林水支出 8506.84 8506.84213 01 农业

11、123.04 123.04213 01 10 执法监管 123.04 123.04213 03 水利 135.15 135.15213 03 14 防汛 135.15 135.15213 07 农村综合改革 8053.00 8053.00213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 8053.00 8053.00213 99 其他农林水支出 195.65 195.65213 99 99 其他农林水支出 195.65 195.65221 住房保障支出 130.00 130.00221 02 住房改革支出 130.00 130.00221 02 01 住房公积金 130.00 130.00229 其他支出 237.50 237.50229 99 其他支出 237.50 237.50229 99 01 其他支出 237.50 237.50

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